你好, 借其他应收款1000 管理费用保险费3000 贷银行存款4000

老师好,我的工资是3000元,其中包含养老保险个人承担部分254.32元,实发到手工资是3000-254.32=2745.68元。公司承担养老保险部分508.64元,我计提工资及缴纳社保应该怎么进行账务处理啊?
老师,一般纳税人公司收到4000元的保险发票,但是1000元由个人承担,公司才承担3000元,怎么做账
老师,一般纳税人公司收到4000元的保险发票,但是1000元由个人承担,公司才承担3000元,怎么做账
老师,今天到一家公司做账,实际发放工资总额30000,实际缴纳社保4000元,其中个人承担1800,公司承担2200,计提和支付的分录都是怎么做
老师,好。员工的工资有3000元,个人承担的社保有351.13元,就是个人承担的社保有公司全部承担了。这个分录应该怎么做
老师,请问研发领用材料生产出的产品可以做入库,最终结转到主营业务成本中吗?
老师,酒店业餐饮业,一般纳税人的加计抵减的优惠政策还有吗?
我们是销售家具的,购买材料,或者成品家具,直接发到其他工厂,由他们帮我们加工,加工好后,直接厂里发货销售,这种的 ,我们购买材料或者还未加工好的成品家具就记到了委托加工物资-材料,加工好后记到库存商品,一般加工好就直接发货了 ,相当于库存商品很少,材料会有一些,这种合理吗?要怎么做账?
老师 ,我们在光大银行开了2个账户,一个保证金账户,一个一般账户,因为需要走他们家出承兑, 一般账户是扣手续费,保证金是存全额保证金。 (会计从基本户转到光大银行保证金,备注保证金3个字),那做分录是直接做到其他货币资金,贷基本户,还是必须借:光大-保证金贷:中行-基本户,借:其他货币资金贷:光大银行-保证金户?
老师好,小规模公司是不是不用计提增值税,做借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷:应交税费-未交增值税的分录
老师,请问新成立的公司,没有发工资,只有一个法人,申报个税的时候录入法人信息工资怎么填写呢?如果填写了工资金额,记账的时候也要计入吗,可是实际又没有发工资。我该怎么记账呢?
未开票收入上月已缴税,次月开票,如何账务处理?
我们交了知识产权的专利申请费180元,这个会不会有发票?
请问老师,我要接手一家公司,是不是要总账,明细账,科目余额,还需要哪些东西?
我们公司有两个股东,是小公司,小规模的。现在想取消监事,可以吗?
那后面那个其他应收款怎么处理?保险公司又不欠我们钱
一个人个人承担的,个人打款给你们,收到冲减其他应收的