你好 这个发票开票日期都是7月的,因此,你要做到7月里面的
采购环节,先预付款,后到货。如果货是3月暂估入库的,发票6月才收到,且开票日期也是6月。问题一:我在6月的时候冲掉暂估,按照发票入账,那这个就只能算到6月份了收入是吗?
老师,请问,我五月份的销项,6月份开过来进项,我是5月左暂估呢,还是直接做五月份的成本,6月份发票贴到五月份的账里面。
老师,请问7月份我收到工程服务成本发票,我想做到6月份账上,是不是可以暂估成本,借主营业务成本——暂估 ?
请问 假如成本没有做暂估 本月开来了4-6 月的发票 我结6月的账 发票开票日期是7月 那我这个票还做到6月里不?
老师我想问一下,员工拿 开票日期是 4 月的发票来报销,提交报销的日期是 6 月,这个做账是做到 4 月还是 6 月呢?
老师您好,9月30日开错了两个普通发票,一个开了2万多,一个开了29万,现在上税要上5100多,我在10月1日和今天红冲掉了这两张普通发票,如果我缴完税以后可以申请退税吗
老师好,合并报表里,母公司把存货销售给子公司,当年未卖出第二年全部卖出的分录我不太理解,是怎么推导出来的呀
工资直接用的管理费用,没有用应付职工薪酬过度,怎么申报所得税
总包将工程款以代发工资的形式发给我们下面劳务公司的工人账户,那代发的工人工资由谁申报个税
老师好,我想问一下商业承兑和银行承兑贴息分别是按多少个点?谢谢
老师 研发费用的工资需要手动结转吗
老师好, 所得税报表新变化了, 关于职工薪酬的第一行, 我公司企业负责人安全生产培训费300元,这个做账时就简单的计入管理费用—培训费了,没经过应付职工薪酬归集, 请问这个要不要算入第一行“已计入成本费用的职工薪酬”
老师,印花税里这个应税凭证数量,按开具发票数量还是合同,怎么填写
老师工资没计提个税填写时是按当月发上月的工资,现在报个税还是填写上月应发的影响不
25年发现24年工会经费未交,现在计提和缴纳可以直接放管理费用吗?汇算清缴又怎样核算核?
日常实务 都按开票日期做?
是的,除非有特殊情况的