你好,同学 你题目材料是什么

老师你好,有个问题请教一下。上年度的资产负债表里,期末余额 资产和负债是平的,但今年的年初余额里 资产和负债不平了,应交税费里多了一些金额,我看了一下,是1月份交的去年4季度的增值税。这种情况应该怎么调整?资产负债表不平了。
老师,这个应付职工薪酬为什么答案说“资产负债表日会比年初数多一个月的金额”?年初数应该是一个月的金额,年末不也是留下一个月的金额吗?两个应该一样啊,怎么会比年初多出来一个月
老师,这个应付职工薪酬为什么答案说“资产负债表日会比年初数多一个月的金额”?年初数应该是一个月的金额,年末不也是留下一个月的金额吗?两个应该一样啊,怎么会比年初多出来一个月
前任会计科目余额表2023年12月份应付职工薪酬的数为84000元,其他应收款一社保费是1688元,他2023应付职工酬只是计提,并不是的真正的要发放。问,2024年1月接账,建账,这个应付职工薪酬数我还需要录期初余额吗,后期我应该怎做
新接会计4.5个月,对资产负债表不熟悉,这个月才发现资产负债表应付职工薪酬期末余额和年初余额都是负数,我这几个月的账务都对的,之前有错,现在该怎么调整
你好年报税金及附加是负数原因是25年退印花税递减形成怎么处理
您好年报利润表税金及附加是-147.00提交不了原因是2025年的印花税退税递减形成了负数怎么办
审计报告一般是在什么时间可以出具?审计报告分哪些类型分别用于什么方面?
老师今天进电子税务局出现这个提示是什么原因?我们24年确实有买过车辆的,当时也已经抵扣掉了
如何通过工资条看缴纳的保险费
如果把通行费开成租赁发票 如何操作
老师,几个企业都用一个手机号可以吗?
老师想问一下,我们报年报,全部是按正确的,真实的报,还需要去调整年报的数据,因为企业目前没有业务,但是有那些费用发票进来,我们是按真实的报,还是说呃不报那么多费用发票?
老师,我们去年一月份开专票给对方付款,结果他们款没付就抵扣了。现在说金额开多了,重新开发票,重开发票我就要把以前错发票开红字发票,开了对方已经抵扣又开不出来,这个怎么处理,老师。
老师好,房子租给别人开公司,以后公司有啥问题对房主有啥影响不
老师,这个应付职工薪酬为什么答案说“资产负债表日会比年初数多一个月的金额”?年初数应该是一个月的金额,年末不也是留下一个月的金额吗?两个应该一样啊,怎么会比年初多出来一个月
按照你前面的题目材料,你这里就是工资比之前涨了10%,应付职工薪酬的余额应该不是多了一个月,而是多10%才是对的。