你好,同学 你题目材料是什么
老师你好,有个问题请教一下。上年度的资产负债表里,期末余额 资产和负债是平的,但今年的年初余额里 资产和负债不平了,应交税费里多了一些金额,我看了一下,是1月份交的去年4季度的增值税。这种情况应该怎么调整?资产负债表不平了。
老师,这个应付职工薪酬为什么答案说“资产负债表日会比年初数多一个月的金额”?年初数应该是一个月的金额,年末不也是留下一个月的金额吗?两个应该一样啊,怎么会比年初多出来一个月
老师,这个应付职工薪酬为什么答案说“资产负债表日会比年初数多一个月的金额”?年初数应该是一个月的金额,年末不也是留下一个月的金额吗?两个应该一样啊,怎么会比年初多出来一个月
老师应付职工薪酬有个资产负债表日后调整,但是今天调整了以后本年贷方比今年贷方实际今天多出调整数,管理费用里面的对应科目金额与今年的实际发生数能对应。调整的是去年12月的补提数,这个账应该没问题吧?
前任会计科目余额表2023年12月份应付职工薪酬的数为84000元,其他应收款一社保费是1688元,他2023应付职工酬只是计提,并不是的真正的要发放。问,2024年1月接账,建账,这个应付职工薪酬数我还需要录期初余额吗,后期我应该怎做
老师,您好,因为老板个人原因没法从银行贷款,让A从银行贷款,老板每个月把利息转给A,从公户转出,这样怎么做账啊,怎么样做才是合法合规的啊
老师,这个月开的免税发票40万的蔬菜,超过30万不需要交税。但是又突然开7000一个点税票滴灌带,这七月申报的时候,增值税计税依据是哪个数
老师,什么时候报名考试会在第二天或者第三天?
我们公司是一般纳税人,去年发生一笔费用,去年已入账,但没有取得发票。今年汇算清缴时,已做了纳税调增,并补交了税款。但今年六月份时,又收到了对方公司开给我们的那张费用发票,如何处理呢?
酸枣仁膏的税收分类编码是多少
电子税务局已经勾选的发票在哪看
请问已经申请了双方企业。企业账上是不是有无形资产了?现在什么都没有,该怎么处理?
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老师,请问,工业企业结转原材料,结转完工产品,结转销售成本,都用什么方法
老师 我刚接手以前会计啥账都没有 收入费用都没要票 我从19年开始按银行流水给做呢 老师 我能不能给补这些账 还有 这些收入支出 我是不是给走往来 让老板找他们要票 再入收入走成本 老师 咱们给补这些年的账是不是有风险 谢谢老师
老师,这个应付职工薪酬为什么答案说“资产负债表日会比年初数多一个月的金额”?年初数应该是一个月的金额,年末不也是留下一个月的金额吗?两个应该一样啊,怎么会比年初多出来一个月
按照你前面的题目材料,你这里就是工资比之前涨了10%,应付职工薪酬的余额应该不是多了一个月,而是多10%才是对的。