同学,你好,题目说当月薪酬由当月最后一日发放推迟到次月五日发放,说明每个月都要计提当月的应付职工薪酬,月末都会有一个月的余额计提待次月发放,相比年初也就是上年末(上年末还是当月发当月工资)来说,本年年末的应付职工薪酬至少年初数多一个月的工资,况且还上涨了10%,您看这样能理解吗?
老师你好,有个问题请教一下。上年度的资产负债表里,期末余额 资产和负债是平的,但今年的年初余额里 资产和负债不平了,应交税费里多了一些金额,我看了一下,是1月份交的去年4季度的增值税。这种情况应该怎么调整?资产负债表不平了。
老师,这个应付职工薪酬为什么答案说“资产负债表日会比年初数多一个月的金额”?年初数应该是一个月的金额,年末不也是留下一个月的金额吗?两个应该一样啊,怎么会比年初多出来一个月
老师,这个应付职工薪酬为什么答案说“资产负债表日会比年初数多一个月的金额”?年初数应该是一个月的金额,年末不也是留下一个月的金额吗?两个应该一样啊,怎么会比年初多出来一个月
前任会计科目余额表2023年12月份应付职工薪酬的数为84000元,其他应收款一社保费是1688元,他2023应付职工酬只是计提,并不是的真正的要发放。问,2024年1月接账,建账,这个应付职工薪酬数我还需要录期初余额吗,后期我应该怎做
新接会计4.5个月,对资产负债表不熟悉,这个月才发现资产负债表应付职工薪酬期末余额和年初余额都是负数,我这几个月的账务都对的,之前有错,现在该怎么调整
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
就是年末会有两个月的工资吗?年末就剩十二月的吗?还有一个月是什么时候的呢?
同学,你好,正常来说年末是只有一个月工资,年初来说没有余额的,但是题目说年初有50(当月发当月工资),年末有60就明显不对了,年末工资是要次月发,那肯定要比年初多一个月,而且它还涨幅10%呢
同学,还有其他问题吗?