同学,你好 借:固定资产10500 应交税费1345 贷:银行存款
请问老师500万元固定资产一次性税前列支怎样分录?
想请教下老师,本月购入一台设备100万元,净残值5万元,我们采用了500万元固定资产一性进入成本费用,请问下填固定资产扣除报表时填100万还是95万元。
请问老师,购买固定资产1万元,进项税1300,运输费500元,进项税45元。请问老师这个固定资产入账分录怎么写?
甲公司为增值税一般纳税人。2010年5月12日,甲公司购入一台不需要安装就可以投入使用的生产设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为60万元,增值税税额为7.8万元,运输费用结算单据上注明的运输费用1.5万元,发生装卸费等其他杂费共0.5元,以上均为银行转账支付。假定不考虑其他税费。下列说法正确的有()。A该项固定资产的个账价值为62万元B该项固定资产的个账价值为60万元C购入固定资产的核算分录为:借:固定资产60万元应交税费——应交增值税进项税额7.8万元管理费用2万元贷:银行存款71.8万元D购入固定资产的核算分录为:借:固定资产62万元应交税费——应交增值税进项税额7.8万元贷:银行存款71.8万元
请问老师,今天购买的固定资产进项税额,下个月才抵扣,这个分录咋写
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
请问老师,这两个税率不一样呀?怎么放到一起呢?
固定资产,有桌子一个3000,椅子2000,柜子5组5000元。合计运费500元。按比例分配到固定资产原值入账吗?
同学,你好 可以放在一起的
但是单位固定资产卡片是按照固定资产明细科目入账的,请问运输费按照什么比例分摊呢?
同学,你好 运费直接入固定资产,不用按比例分摊