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请问这个递延所得税负债为什么不考虑进去呢?旁边的解析不明白

请问这个递延所得税负债为什么不考虑进去呢?旁边的解析不明白
2022-07-11 11:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-11 12:04

您好,答案计算没考虑应纳税所得额,所以不需要考虑暂时性差异

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快账用户8532 追问 2022-07-11 12:06

从题目哪里看出来不考虑递延所得税?

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齐红老师 解答 2022-07-11 12:20

您好。根据您的题目,210-10+20看出

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快账用户8532 追问 2022-07-11 12:21

这个只是当期所得税,题目让算所得税费用包括当期和递延

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齐红老师 解答 2022-07-11 12:22

您好,这个是当时所得税费用。不是当期应纳税所得额

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您好,答案计算没考虑应纳税所得额,所以不需要考虑暂时性差异
2022-07-11
你好,递延所得税负债已包括进去了,他是用经营利润%2B或者-永久性差异算出来的所得税费。
2022-05-08
您好。 其他债权投资产生的递延所得税负债直接计入其他综合收益,不影响所得税费用哦。
2021-08-07
你好,因为这里是求的当年所得税费用。
2022-07-03
您好 本体计算过程如下 考虑了递延所得税负债的发生额所对应的所得税费用5万元 本期因固定资产账面价值和计税基础不一致确认递延所得税负债5万元 (25-20),产生应纳税暂时性差异=5/ 25%=20(万元),所以本期计算应交所得税时纳税调减20万元, 甲公司2018 年应交所得税=(210-10%2B20)×25% -(25-20)=50(万元),确认递延所得税费用=25-20=5(万元), 甲公司 2018年确认的所得税费用=50%2B5=55 (万元)。
2021-08-09
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