你好,学员,你说的是印花税的计算吧,是不含税的
没有签订合同但是开具了增值税专用发票缴纳印花税时是按含税价缴纳还是不含税价缴纳
这个印花税是什么时候缴纳的呢?是一签订合同就要缴纳吗?还是对方收到货物的后缴纳印花税呢?这个购销合同上是按含税收入缴纳还是不是含税收入来缴纳呢
购销合同 货物明细有单独列出增值税 但合计里没有单独表明增值税多少 那购销合同的印花税是含税增收还是不含税征收
如果没有签订合同,印花税是按照普票含税金额还是不含税金额申报?
印花税可以按照合同的不含增值税的价款来缴税吗?如果合同没有注明不含增值税价款,就按照含税金额来缴纳印花税,对吗?
有人说没有订立合同的是按照含税金额计算印花税,我也不敢确定,我是新手小白第一次报税,
老师,6月份的是按照不含税金额计算对吧!7月1日以后是按含税还是不含税的金额计算印花税呢?请您分别指导
按照不含税的金额,老师确认过的
不含税金额乘以税率的
7月份也是不含税的是吧?
7月份也是不含税的
我明白了,谢谢老师!
不客气,祝你工作顺利