按照原科目冲销负数即可以。
有很多销售收入专用发票,扣税款的会计分录, 借:应交税费_应交增值税_销项税额, 应交税费_城市维护建设, 应交税费_教育附加, 应交税费_地方教育附加, 贷:银行存款 请问老师,有很多笔银行扣款的记录,贷:银行存款在做分录时,是不是得按银行上扣款的每笔扣款,贷每一笔银行扣款的分录
老师,之前没做过计提所得税,我二季度才做计提所得税为什么才做应交所得税都有余额 然后我缴纳记账还有余额 我会计借贷和金额都是对的,就是应交所得税余额负1分钱 导致我三季度查看应交所得税这个科目的明细账对不上 本年累计借方比贷方多一分钱不知道怎么回事
老师,应交税费-应交城市维护建设税之前多计提了一分钱导致期末余额有一分钱挂在帐上,要怎样做分录来处理?
公司三季度附加税已经计提,四季度实际缴税借方没有用应交税费科目错用成税金及附加科目,导致应交税费科目贷方余额多了一笔钱,现在跨年了要怎么调账,怎么做分录
老师,我有笔分录做错了,现在要怎么调得回来,我之前计提了一笔应交税费_增值税_应交税费,,我缴纳的时候做成了应交税费_增值税_未交税费了?现在科目余额表显示在借方的金额
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
冲了,但是相应的营业税金及附加科目就又多了一分钱
那肯定不对,你看冲销分录对不对
好的老师!
客气期待你的好评哦