那你无形资产发票取得了吗?

老师,我的无形资产是20.5.1买的,但一直没有摊销,从21.7.1才开始摊。现在摊了一年了,我是不是应该按照入账起的剩余期间调整摊销额?这个账要怎么更正或者调整?
意思是说我现在不要摊销吗?你不是说从计入无形资产开始摊销,我3.4.5.6.月都摊销了,按十年啊@东老师
老师 你好,我们公司上周请了审计公司,关于那个无形资产摊销的问题,我和她意见不一样。我们公司买了一块地用来盖厂房,我做账时候对这块土地摊销了,这几天,审计师联系我说无形资产不用摊销,我特别惊讶,我记得大学老师给我们讲的无形资产要摊销。请问无形资产到底要不要摊销,是所有资产都要摊销吗?
21年的时候把无形资产直接记入管理费用,现在要调出来,摊销是10年的话,我从这个月开始摊销行不行
21年的时候把无形资产直接记入管理费用,现在要调出来,摊销是10年的话,我从这个月开始摊销行不行
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
还没有,已经在申请了,到时候会开过来
哦,好的,那你可以摊销,及时取得发票就可以
我就是按照你说的,借无形资产,贷银行存款,然后每个月摊销了,10年,这样对不对?收到发票后怎么做账呢
对,就是这么做,收到无形资产发票的时候直接附在凭证后年
那这样是直接抵扣了所得税?
对,每个月摊销的金额抵扣企业所得税
那十年才抵完,会不会太慢了
因为你说的这个服务包属于无形的而我认为记入无形资产合适一些,无形资产就是按照10年摊销的