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老师::转出未交增值税,这个科目我有留底金额14.79,但是这个是餐饮发票,不可以抵扣,我当时做错了,现在想要调整,怎么调整,会计分录怎么做,这个是去年做错的

2022-07-12 11:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-12 11:50

你好;  你转出未交增值税借方有余额吗?   

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快账用户2876 追问 2022-07-12 11:50

是的,应交增值税-转出未交增值税,借方余额14.79

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齐红老师 解答 2022-07-12 11:54

你好;  你 转到未交增值税借方去;  借应交税费-未交增值税贷  应交税费-应交增值税-转出未交增值税;  然后去看看 你是否需要考虑转出   

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你好;  你转出未交增值税借方有余额吗?   
2022-07-12
您好,您普通发票入账分录是如何做的
2021-01-14
借应交税费未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2021-04-08
同学你好,月底给错误的又做了这张发票的税额转出,把这一张会计分录反方向的显示。
2021-04-02
你好,直接用红字冲销掉这个分录,
2021-01-09
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