你好; 是的。 先走; 借费用或者成本 ; 应交税费-待认证进项税 贷银行存款 ; 认证后做 :借进项税贷 应交税费-待认证进项税

老师 你好!11月份有一张发票金额16008元没有认证抵扣 ,这月支付了16000 折扣 8元 ,这怎么做账 ? 11月分分录没有做进项税(待认证发票) 直接做了应交税费 应交增值税 进项税额, 12.月份没有进项 也没有销项 这月该怎么调整呢
老师,12月份我们销项税额是580897.22元,进项税额是628052.62元 12月份进项发票我认证 了5864315.16元,进项发票来的时候我做的是借待认证发票628052.62 认证之后我做的是借应交税费增值税进项税5864315.16贷方是应交税费待认证5864315.16元 ,我是不是少做了一些分录啊,因为我查看12月份的时候发现这科目上都有余额
老师 11月有一张进项没有抵扣 做了借:原材料 应交税费 应交增值税 进项 贷:应付账款 12月份 做了 借:应交税费/待认证进项 贷:应交税费/应交增值税/进项 6月份要抵扣这张票 怎么做分录
老师们,有一张6月份发票有一张进项税未认证。税额是:27829.20元。但做账时,已经入账为应交税金——进项税了。像这种情况怎么做分录把进项税调出来。下次认证的时,再入进项税?
老师,我问一下,我8月份收到的进项税票做了费用,但是部分进项税票未在当月认证,税额我是做到(待认证进项税)科目里面。9月份的时候这部分发票认证了,我能不能做账的时候直接把8月份(待认证进项税)的整体数字转到进项税科目里面呢?还是必须一张一张的转?
公司人员出差给的补贴费用 没有票怎么做账
老师您好,请问公司已经完成实收资本的实缴工作,接下来需要做些什么?
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老师,发现应交税费里面二级科目没有“待认证进项税。是不是自己增加这一项?
你好 自己加下; 这个是二级科目