你好 问下社保退是什么钱 现在是稳岗补贴 借银行,贷营业外收入
老师,如果公积金是当月扣的,社保次月扣的我应该怎么做分录呀, 公积金是 借:管理费用--公积金(单位)1687 其他应收款--公积金(个人)1687 贷:银行存款 3374 计提工资、社保 借:管理费用--社保(单位)2000 管理费用--员工工资 5000 贷:应付职工薪酬--员工工资 5000 应付职工薪酬--社保(单位)2000 发放工资、缴纳社保时: 借:应付职工薪酬--员工工资 5000 其他应付款--社保(个人)1000 其他应收款--公积金(个人)1687 贷:银行存款 7687 是这样吗?
老师,收款人是我们单位,付款人写着社会保险基金管理局。银行流水写着“社保费”,请问这种是什么情况呢?应该怎么做分录比较合适
你好老师,我们单位社保是单位全额缴纳,就是说,应该扣的个人部分,也是单位缴纳,这样社保的会计分录是:计提借:管理费;贷:应付职工薪酬-社保, 缴纳借:应付职工薪酬-社保(单位部分) 其他应付款(个人负担部分) 贷:银行 我的问题来了,就是其他应付在借方这是不是个人部分在账上挂着呢?还有员工的实发工资是5000个人不算,按六千的基数缴纳社保,个人扣款部分应该是666元,这样会缴纳个税吗?
老师您好,比如我三月份的社保,三月份当月银行就代扣款了。那我的分录可不可以这样写借:管理费用一社会养老保险(公司承担部分)。贷:其他应收款一社会养老保险(个人部分)。贷:银行存款。四月份发放三月份工资的时候。做分录借:应付职工薪酬一工资(应发数)贷:其他应收款一社会养老保险(个人承担部分)应交税费一应交个税贷:银行存款。我之前是不计提工资和社保、公积金费用的,请老师指点一下,谢谢!
老师好,请教个问题,私营独资企业(小规模),律师事务所,属于查账征收(需报个人所得税经营所得纳税申报表-季报),没有给法人发工资,但是给法人交社保费了,计提社保,是,借:管理费用-社会保险费(单位)贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位),缴纳社保费,是借:应付职工薪酬-社会保险费(单位)借:其他应收款-法人(个人部分)贷:银行存款,但是缴纳的个人部分(借:其他应收款-法人)这个在我发放工资这里,我没给法人发放工资,也就没做贷:其他应收款-社保(个人部分),那我这个缴纳社保法人个人缴纳社保部分怎么做分录
老师,我们单位的再生颗粒的项目一部分自生产出来,自己使用一部分,另一部分销售享受增值税即征即退政策,那么我们在抵扣进项税的时候怎么区分哪一部分进项是自产的,哪一部分进项税是用于对外销售的颗粒呢?
老师,运输公司的过路费和加油费计入哪个科目呢
老师,子公司和母公司的汇总核算,分公司是独立核算的 对吧
老师好,螃蟹卡除了入业务招待费,员工福利费,还可以入其他什么费用吗?比如宣传费?送人和员工福利都要代扣个税是吗?
收到供应商退回的货款,怎么做分录
老师,开票劳务*劳务和建筑服务*劳务有啥区别,货物和劳务,服务那边的劳务有啥区别吗
老师,个体户核定的个人所得税,年报的时候填写?
老师,以前年度的工商年报怎么查看呢?
老师,支付宝结算属于其他货币资金还是属于银行类的结算方式
董孝彬老师,接上次问题 被挂靠方按差额也就是挂靠费在项目地预交预交吗?这样可不可行?