同学你好,收到发票付款时,借,应付账款-暂估款,贷,银行存款。

去年计提了成本,今年付款收到发票,如何做分录
今年发票,成本错录到去年了,如何调整账
今年收到去年预提的费用发票,但是金额是有出入,今年收到的发票比去年预提的金额少,该如何做分录
2023年汇算清缴,才收到去年支付的材料商发票,可进行汇算清缴计入成本,之前预付货款是 借:应付账款——某单位 贷:银行存款 今年这比发票到了,我该如何做分录呢?
今年收到了去年的房租发票,去年没计提,只做了预付款,怎么做分录呢?
老师您好,请问公司临时用人1-5个月之后可能没活干,这些人又不能干活,等到公司有活的时候又把他们叫回来,请问这样怎么做?是做工资吗?
老师,工商年报里面的资产状况下的工资支出总额怎么填写?是应付工资吗?包括福利费、工会经费、职工教育经费吗
待处理财产损溢有备抵科目吗,怎么做账怎么用
A公司将场地出租给B公司经营,A公司收到房租,发票怎么开?开几个点?开什么类型的发票?
老师你好:机械配件开发票只开了*建筑工程机械*配件这样发票可以用吗?
老师好,公司打算注销了,账面上有一笔给公司形式的股东支付的货款还在预付账款上挂着,老板不想再从银行走账回到公司,让会计直接冲实收资本是否有纳税风险?
转股,往来账一百多万,但是净资产只有几千,实收资本,这个转股价格可以写一万吗
老师请问一下,我们在申报企业所得税时,我们更前几年的税费,直接计入当期可以不,申报比对异常,我们用的是小企业会计准则,还有交的耕地占用税,比对也异常,因为是矿山,不能复垦了,交了耕地占用税,但又没办得相关土地手续,所以这个税费能不能直接计入税金及附加,没有土地手续,也不计入无形资产吧
老师,麻烦发下18大税种,并且在什么情况缴纳,发个图给我,谢谢啦
高薪技术入库编号在那里可以查呢?
不用以前年度损益调整科目吗,跨年了,还有发票应该是附在付款单后面还是附在12月里呢?
同学你好,不用以前年度损益调整科目,跨年了,发票应该是附在付款单后面。
但是去年结转的成本应该只是暂估入账,今年付款就要先冲红暂估的金额,然后再做分录吗
同学你好,也可以这样操作的,你说的这种操作方法更规范一些。我说的是简化分录。
如果要冲红去年的暂估成本再做新的分录,完整的分录应该怎么写呢?应该要涉及以前年度损益调整和未分配利润这两个科目吧,要怎么写?
同学你好,完整分录,借:主营业务成本或者库存商品等科目,负数,贷:应付账款-暂估款等科目,负数。再做,借:主营业务成本或者库存商品等科目,贷:银行存款。这样就行了。
是不是暂估金额与发票金额不一致的时候,才会涉及到以前年度损益调整和未分配利润的科目?
同学你好,暂估金额与发票金额不一致的时候,差额很大,才会涉及到以前年度损益调整和未分配利润的科目,如果差额较小,不会涉及到以前年度损益调整和未分配利润的科目。