你好,如果购买方税务局要求不严格的,可以在旁边盖一个清晰的。

收到一张专票,发票章税号位置有几个数字看不清模糊,公司名称是清楚的,可以认证吗?如果不可以认证,可以当做普通发票入账吗
开具销项发票一张,收到两张进项发票,认证了其中一张,两张进项发票都入账了。导致财报应交税费负数。可以吗?还需要做什么处理吗?没认证的发票可以不入账,等认证时再入账吗?如果多认证了,可以放着以后每个月抵扣一点吗?
全出口外贸公司,收到进项增票,与报关单退税联核对无误,是不是可以可以退税勾选认证了?如当月有好几笔出口收入,进项发票可以分批进行退税勾选吗还是要一起退税勾选呢?如果收入暂时没有全部收汇,影响申报出口退税吗?
1. 公司收到客户的现金货款,怎样存入公司的银行账户里,存款步骤是怎样办理的? 2. 相应的会计分录分成哪几个步骤,怎样做分录? 3. 客户是个人,可以开具增值税普通发票给对方吗?抬头写个人名字,类似网上商城购物开具发票给个人那样是吗? 4. 客户是个人,如果不开发票,是否在纳税申报时确认无票收入,类似超市售货给个人那样吗?
我手里有小规模纳税人开给我公司3%的苗木专票,据政策可以按9%的税率加计扣除,本来这26张发票的总计金额是2432827.60元,总计税额是72984.80元,价额合计是2505812.40元。这些发票经过认真后金额是2432867.60元,税额是218954.39元。请问在申报我是只在增值税进项税额表二按平台认证的金额2432867.60元,进项税额218954.39元填列吗?(这两个数是在认证通过后我在统计确认表上看到的?如不是应该按多少填?
老师,请教一下,一个做投资的合伙企业,投资收益分给个个合伙人了,那么这些合伙人应该报股息红利所得,还是报个人经营所得呢
老师请教一下,去年已经申报未开票收入的客户今年又来开票了,这个怎么办
小规模3减按1怎么做账,那个2%做什么分录
朴老师,公司是小规模纳税人,该公司的增值税季度申报表、企业所得税季度申报是不是可以无限次在电子税务局上更正。年度企业所得税汇算清缴在电子税务局可以更正多少次?多少次以后就必须得去线下更正?
电商公司,开的软件服务费可以税前扣除吗
无票收入怎么做账?完全不能税前扣除吗
老师,请问个税数据9万多,企业所得税季报数据怎么改,还是7万多应付职工薪酬,请问可以忽略吗?
24年的奖金在25年计提了,26年发放了,严格按照税法还有财务规定来说,汇算要如何调整呢
老师,企业所得税季报数据之前是7万多,个税是9万多,可改了季报数据后,怎么后来弹出来企业所得税季报数据还是7万多呀?!
朴老师,公司是小规模纳税人,该公司的增值税季度申报表、企业所得税季度申报、年度企业所得税汇算清缴在电子税务局可以更正多少次?多少次以后就必须得去线下更正?
没办法再盖一个了,是差旅费发票,人已经回来了
那就你就当普通发票来做账。
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快