借应交税费, 贷应交税费,预交增值税。
老师,预缴增值税分录,借:应交税费,预交税款 贷:银行存款。 当月抵扣预缴的增值税后,会计分录怎么处理?
这个月增值税要缴纳4万,用预缴增值税冲抵,无需缴税款,分录与结转分录怎么做
请问老师,预缴增值税4万冲抵当月应交增值税4万的分录怎么写?
企业3月应交增值税56万元,当月实际交纳52万元,结转以后月份交纳4万元。4月交纳以前月份未交增值税4万元;请做会计分录。
小规模纳税人2021年10月预交了10万增值税,当月开发票抵了5万,剩余五万增值税2022年又开了4万增值税,请问五万还能抵吗?申报表怎么填呀
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
借:应交税费一未交增值税 贷:应交税费一预缴增值税,对吗? 下面无需结转
是的。这这样处理就对了。
如果有交税款的情况: 1借:应交税费一应交增值税l转出未交增值税) 贷:应交税费一未交增值税 2借应交税费,一未交增值税, 贷:银行存款
正常交税就是这个个分录。