对的是的,是这么做的。

老师你好!我是小规模纳税人季度申报,增值税普通发票开具4张金额90049.5元,作废1份金额27871.28元。电子普通发票正数288224.76,负数3张开具54257.42。请问税务申报怎么填呢
老师,小规模纳税人季度申报增值税。只开具了500000元普通发票,请问增值税申报表填写在哪一行?
老师,小规模纳税人季度申报增值税。只开具了500000元普通发票,麻烦您帮我看看,我填写的是否正确?
麻烦老师们帮我看看图中的数据要如何填写增值税申报表及减免税申报表,我们是小规模纳税人
老师,您好!今天申报增值税时遇到了一些问题,能否帮忙看看是怎么处理的? 我公司是小规模,7-9月开了普票460030,在申报增值税点,系统里是没资料的,需要去自己去填上,我填写时的资料如下,麻烦看一下是否填写有误
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
老师,主要是减免明细表,您帮我确认一下,是否填的正确,我怕错了
你好 是的 是的,正确的。
老师,我想问一下,我们先支付招标的标书费,应该怎么做账呢?
单位主营是什么的,这个是用在哪里的?
单位是针对项目投标吗?如果是的话,借管理费用,贷银行存款。
老师,我们是要招标项目,找的专业投标公司,投标公司给开的发票,标书费。先提前付款,后取得的发票。
你好,可以直接做到管理费用里面的,如果对方已经提供了服务,后期发票到了你再调整就行。
老师,那我能先做其他色应收款,收到发票再冲其他应收款吗?
可以的,可以这么做。
老师,我这个为了项目的标书费和中标服务费,都进管理费用-办公费,行吗?
可以的,你也可以做到销售费用里面,你这个项目还没有开始,做不了项目成本。