你好; 本月金额写4-6月合计; 本年累计是1-6月合计的
老师,我在报第二季度所得税时,营业收入和营业成本还有利润总额填的是二季度的累计数,没有填本年累计数,并且已经缴费,应该怎么办?
老师,我想咨询下,我报九月份季报,发现六月份季度报税时,把利润表的本月累计数填成了本年累计数,怎么能再给改回来呢,我该怎么操作,现在利润表的本年累计数都对不上了。
老师好,现在报税了,有用过好会计财务软件的老师吗?利润表季报,有本年累计数,有第一季度的数,有第二季度的数, 小规模纳税人,现在是第二季度报税,本年累计数是本年累计数和第一季度的合计数还是光是本年累计的数呢? 还有利润表的数填错了,涉及到哪些表要改呢?报企业所得税的话,本年累计发生额是第一季度+第二季度的 还是光是第二季度的数呢? 谢谢老师
老师好,现在报着税了,有实操过好会计财务软件的老师吗?利润表季报,有本年累计数,有第一季度的数,有第二季度的数, 小规模纳税人,现在是第二季度报税,本年累计数是本年累计数和第一季度的合计数还是光是本年累计的数呢? 还有利润表的数填错了,涉及到哪些表要改呢?报企业所得税的话,本年累计发生额是第一季度+第二季度的 还是光是第二季度的数呢? 谢谢老师
老师!我在报公司第二季度报表时!利润表怎么填!是填本月数还是填本年累累计数!我看系统里本年累计数已经自己带出来了
“这种情况下,确实会导致账上挂着应付职工薪酬100元。但这也是一种处理方式,后续可以通过其他方式来解决这个问题,比如在实际发放工资时进行调整。”老师,这是你刚刚回复我的,我想问发工资怎么调整
老师,在实际发放工资的时候怎么调整这个应付职工薪酬100元呢,计提都没含这部分金额,已经扣除了
老师,我现在疑惑的地方是:员工的其他应收款100元从工资扣,我计提的时候如果把这100元计提了,冲的时候,能冲掉,账平的,如果我不计提这100元,账上会挂着应付职工薪酬工资100元,我理解是不用计提这100元了,之前已经计提过了,但这样借方就一直挂应付职工薪酬100元了
企业支付给职工的工资,都属于生产费用要素中工资项目的组成(对或错)
老师,我现在糊涂了,个税申报的收入含不含上个月计入其他应收的金额呢,如果含计提和冲掉的能够匹配,如果不含,就是冲不掉,有要挂着的
五、业务题(本题共一小题,共20分)资料:江北公司生产甲、乙两种产品,共同耗用A材料。甲、乙产品共同耗用A材料按定额耗用量比例法分配。本月甲产品投产100件,单位消耗定额5千克;乙产品投产200件,单位消耗定额7.5千克。甲、乙两种产品本月实际消耗A材料2800千克,单价10元/千克。要求:根据上述资料,采用定额消耗量比例法分配材料费用,并编制相应的会计分录。
老师,这个月按照应发工资来计提是可以冲掉这部分金额,那报个税的话又不含这部分的金额,是不是就不完全匹配了呢,计提的工资不是要和个税一致么
老师,借应付职工薪酬工资,贷其他应收款个税,老师你说下个月发工资会把应付职工薪酬冲掉,下个月计提的工资里没有这部分的金额,怎么会把应付职工薪酬冲掉呢
老师。下月借应付职工薪酬工资贷方其他应收款个税,那借方应付职工薪酬工资这个一直挂着吗
老师,如果不含这部分金额,已经去到其他应收款里了,下个月发工资怎么冲掉这个款项呢