同学您好,您好,借:应收账款负数,应交税金-应交增值税(销项税额)负数贷:主营业务收入负数贷:库存商品负数
请问老师,红冲的发票怎么做分录,之前已经确认收入了
老师,您好。请问下跨年收入冲红,怎么做分录呢
老师,您好。请问下发生跨年销售退回,怎么做分录呢?去年也做了暂估并结转了相应成本。现在收入已冲红。
老师您好!请问下确认收入之后做相对应红冲收入和成本的分录怎么做啊
老师您好,请问先开销项发票,后确认收入,该怎么做分录
请问如何做年中预算调整
你好老师,我想问一下,合伙做生意知道自己投的本金,不知道合伙人投的本金,知道开支和收到的钱,要怎么算呢?
红色这里税费。不是委托方给受托方开发票吗。这里为啥不用销项税呢。?
凭证1—2月订一起,3—5月订一起,这样属于正常的吗
你好,今年中级报考信息采集怎么调写?没有从事会计工作
请问电子税务局里非税收入通用申报中石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
请问石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
公司实缴资本后需要备案吗?如果不需要的话,还需要其他什么操作吗
公司地址变更流程等一系列需要怎么操作呢,珠海金湾区同区变更流程,变更后税务&银行如何变更,变更后需要修改章程吗
老师,个税手续费返还需要缴纳增值税吗
结转成本呢
老师麻烦回复下
同学您好,借主营业务成本负数贷:库存商品负数