你好 ; 那这个发票开给总部的吗 ?

老师好,问一下我们公司项目部分支起步千城万店,然后买了台车395000,然后老板说,让总部来承担这部车,刚开始我做账是借:固定资产,贷:银行存款,然后老板说借支,他说的是什么意思呢?做账如何做
我先把这个事情的来龙去脉说一下就是原来的包工头哦,我们做账借管理费用贷应付职工薪酬额,后来发工资的时候就是借应付职工薪酬带银行存款,这是2020年到2022年11月一直都是这么做帐的啊,包工头有400,000就是这两年打过的款之前没有开过发票现在呢?我接手这家公司那个包工头还在这个公司还在做事,我想让他开发票,然后发票就是想让他之前的400,000也一起开过来,但是之前做账都是做应付职工薪酬,然后附件是银行回单银行回单单备注了工资,我的意思是我想把之前的帐全部推翻,把包工头让他把40万票补上,之前怎么红冲,然后现在做正确的在建工程,不知道这个怎么红冲不知道这个怎么做正确的分录
老师,我是一家运输公司的内账会计,公司是一般人,合伙制,一个老板有13部车,另一个老板有业务兼出纳,她不做账,他们合伙又投资买了9部成立运输公司。有一个公账,一个私账是兼出纳的老板开了张卡专用于公司的零星开支和没有正规发票的款项支付,也就是库存现金,与她个人的款项没有关联。现在是这种情况,有车的老板称他的车为私车,他的私车维修了,他就转钱7800元给出纳,然后出纳走公账付给汽车修理部。先做借库存现金,贷其他应付。 然后是做借管理费用还是做主营业务成本呢? 贷是银行存款?
老师,您好。公司购买大型设备,支付了部分金额而已,欠的部分,后面不定期还款,这个账务要怎么处理的呢。我看到有预付款,我只是做了预付款,但是老板说,我要知道这个设备的总额,我支付了多少, 设备收到了,但是没有发票,是不是要按照合同价,先入账,借固定资产,贷应付账款呢,然后前面已做的账务处理预付款,要怎么处理呢
公司买了6台农机,发票6张共59万,但是实际支付就支付了22万9。老板说剩余的是购买补贴,我问这个补贴是转给我们,还是直接转给销售方,他说直接转给销售方。 然后我应该怎么做账?借:固定资产59万,贷:银行存款22万,营业外收入36万? 还是怎么做
老师,请问下a公司有一批固定资产设备卖给b公司,a公司卖了200万,账上固定资产原值-折旧=150万,这样的话a公司除了交增值税附加税印花税,所得税这块是按多少交的,是按50万交吗,
第三方为集团和子公司共同提供网络服务,发票开的集团的,这样的能在汇算清缴时候税前扣除吗
股东分红的分录怎么做
想问一下老师,我现在企业进行减资是要在公示的时候就要对债权人发出情况说明吗?
合同上签订的是普票,但是对方却开了专票来这个可以接收吗?还是要调整 会有什么涉税风险吗?
老师:有做减资的流程吗?
我是销售方,对方发票已经抵扣了,我这边还能冲红吗
老师,我想问一下,25年的汇算还未做,现在按税局要求转出部份固定资产,和相应的累计折旧,我想做在12月进行以前年度调整,冲减多计提的累折,会影响当期的利润吗?之前分录是:借主营成本-折旧,贷累计折旧,现在要转出怎么做分录呢
合同上签订的是普票,但是对方却开了专票来这个可以接收吗?还是要调整票。
请问老师,公司从农户手中收购活鸡,再销售,免增值税吗
你好,我们是做内账的,不开吧
你好; 要的; ; 内账就不用的; ;你公司去支付的款是吗 ? 借其他应收款- 总部贷银行存款
就是把固定资产,改为其他应收款吗
你好; 是的。 就可以; 比如 借其他应收款贷固定资产
老师,你说最后一句是什么意思,没明白
你好; 意思就是做内账 ; 挂借款而已; 不是 让你做固定资产
哦哦,那我之前做账了,那改为借:其他应收款~总部395000 贷:银行存款,这样做是把!
你好; 是的。 就可以了。 对的