你好 ; 那这个发票开给总部的吗 ?

老师好,问一下我们公司项目部分支起步千城万店,然后买了台车395000,然后老板说,让总部来承担这部车,刚开始我做账是借:固定资产,贷:银行存款,然后老板说借支,他说的是什么意思呢?做账如何做
我先把这个事情的来龙去脉说一下就是原来的包工头哦,我们做账借管理费用贷应付职工薪酬额,后来发工资的时候就是借应付职工薪酬带银行存款,这是2020年到2022年11月一直都是这么做帐的啊,包工头有400,000就是这两年打过的款之前没有开过发票现在呢?我接手这家公司那个包工头还在这个公司还在做事,我想让他开发票,然后发票就是想让他之前的400,000也一起开过来,但是之前做账都是做应付职工薪酬,然后附件是银行回单银行回单单备注了工资,我的意思是我想把之前的帐全部推翻,把包工头让他把40万票补上,之前怎么红冲,然后现在做正确的在建工程,不知道这个怎么红冲不知道这个怎么做正确的分录
老师,我是一家运输公司的内账会计,公司是一般人,合伙制,一个老板有13部车,另一个老板有业务兼出纳,她不做账,他们合伙又投资买了9部成立运输公司。有一个公账,一个私账是兼出纳的老板开了张卡专用于公司的零星开支和没有正规发票的款项支付,也就是库存现金,与她个人的款项没有关联。现在是这种情况,有车的老板称他的车为私车,他的私车维修了,他就转钱7800元给出纳,然后出纳走公账付给汽车修理部。先做借库存现金,贷其他应付。 然后是做借管理费用还是做主营业务成本呢? 贷是银行存款?
老师,您好。公司购买大型设备,支付了部分金额而已,欠的部分,后面不定期还款,这个账务要怎么处理的呢。我看到有预付款,我只是做了预付款,但是老板说,我要知道这个设备的总额,我支付了多少, 设备收到了,但是没有发票,是不是要按照合同价,先入账,借固定资产,贷应付账款呢,然后前面已做的账务处理预付款,要怎么处理呢
公司买了6台农机,发票6张共59万,但是实际支付就支付了22万9。老板说剩余的是购买补贴,我问这个补贴是转给我们,还是直接转给销售方,他说直接转给销售方。 然后我应该怎么做账?借:固定资产59万,贷:银行存款22万,营业外收入36万? 还是怎么做
公司在淘宝上采购的一些东西,需不需要缴纳印花税?如果需要缴纳的话,根据什么来算?
想问什么情况下使用“合同资产”?什么时候用应收帐款?烦举例说明!
老师,物业公司和乙方签订停车场租赁合同,运营收益的七成支付给乙方。物业公司又和丙方签订运营协议:收取的停车费85%支付给丙方作为丙方的运营管理服务费,充电服务费、洗车费由丙方负责收取,将15%给物业公司作为运营监管服务费。老师麻烦举个例子带上数据做个全套的分录
老师,我是新手会计,成本核算薄弱,只知道课本流程。实际工作中,怎么的操作,麻烦老师按经验教一下,谢谢,我们公司用的软件是金蝶云星空企业版。
老师,利税怎么计算?
请问之前是个体户,定期定额征收,今年4月成为一般纳税人,做账从什么时候开始。因为之前定期定额是不用做账的
你好老师个体户定期定额征收 一个季度经营所得税是9万 这个季度开票金额是98980.2 这个季度应该填实际开票金额是吗? 如果以后季度没有开票或不超核定金额 以前交的个人经营所得税会不会年终退回来?
老师,知道复利现值,怎么算年金现值系数?
老师,您好,请问个体户第一季度是核定的,第二季度变成查账的,那申报第二季度的时候个体经营所得收入是按增值税申报表的收入吗,还是按实际收入,这样申报表比对会异常吗
小规模公司出囗免销售额申报增值税那行
你好,我们是做内账的,不开吧
你好; 要的; ; 内账就不用的; ;你公司去支付的款是吗 ? 借其他应收款- 总部贷银行存款
就是把固定资产,改为其他应收款吗
你好; 是的。 就可以; 比如 借其他应收款贷固定资产
老师,你说最后一句是什么意思,没明白
你好; 意思就是做内账 ; 挂借款而已; 不是 让你做固定资产
哦哦,那我之前做账了,那改为借:其他应收款~总部395000 贷:银行存款,这样做是把!
你好; 是的。 就可以了。 对的