您好 可以抵扣进项税额 18*400/(400+100)=14.4 销项税额400*0.09=36 需要缴纳增值税36-14.4=21.6

某大米加工厂为一般纳税人,本月购入稻谷价值为200万元,专票上注明的税额为18万,用于加工大米和糠粞,其中糠粞属于免税项产品。本月大米销售收入400万,糠粞销售收入为100万,计算该企业应缴纳多少增值税。
某公司(增值税一般纳税人)主要从事酒类产品生产、销售业务,兼营餐饮服务。10月从粮油公司购入大米100000公斤,取得增值税专用发票上注明的价款为400000元,增值税额36000元,其他可抵扣进项税额为23500元,当月酒类产品不含税销售额50万元,餐饮不含税销售额50万元。该公司将价值100000元的大米为社会福利院提供无偿餐饮服务。请讨论:该公司10月份如何计税,应纳税额为多少?(本题只讨论增值税,不考虑其他税种)
某公司(增值税一般纳税人)主要从事酒类产品生产、销售业务,兼营餐饮服务。10月从粮油公司购入大米100000公斤,取得增值税专用发票上注明的价款为400000元,增值税额36000元,其他可抵扣进项税额为23500元,当月酒类产品不含税销售额50万元,餐饮不含税销售额50万元。该公司将价值100000元的大米为社会福利院提供无偿餐饮服务。请讨论:该公司10月份如何计税,应纳税额为多少?(本题只讨论增值税,不考虑其他税种)
某生产性企业为增值税一般纳税人,2021年11月销售本企业产品一批,取得含税货款226万元;本月外购免税农产品一批,收购发票上注明价款100万元(不考虑深加工)。计算该企业当月应纳的增值税。
3.甲食品加工厂为增值税一般纳税人,本年1月份发生下列业务:(1)向农民收购小麦20吨,收购凭证上注明价款为20000元,验收后送另一食品加工厂(增值税一般纳税人)加工成增值税税率为13%的食品,支付加工费,价税合计904元,取得增值税专用发票;(2)从县城某工具厂(小规模纳税人)购入小工具一批,取得增值税专用发票,支付价税合计款4120元;(3)将以前期间购入的12吨玉米渣中的10吨用于对外销售,取得不含税销售额25000元,将另外2吨玉米渣无偿赠送给客户;(4)生产钙奶饼干用于销售,开具的增值税专用发票上注明不含税销售额为120000元;(5)上月向农民收购的小米因保管不善在仓库中发生霉烂,账面成本为4520元,在上月收购该批小米时,甲食品加工厂向农民开具了农产品收购凭证且于上月抵扣了进项税额;(6)转让2009年4月购入的小型生产设备一台,从购买方取得支票,注明价款为11300元(含增值税),发生转让运费654元,取得增值税专用发票,注明价款为600元,增值税税额为54元。发生清理费500元,取得增值税普通发票。甲食品加工厂取得的增值税专用发票本年1月均符合抵扣规
老师晚上好,成本会计里面的成本核算跟存货核算里的成本核算是不是两个方面?有什么区别?
注销的时候账上其他应付款欠股东钱只能转营业外收入吗?能不能直接转资本公积?
老师,酸木瓜是属于蔬菜还是水果?开票是按照蔬菜来开还是按照水果来开?
咨询个问题,马上做汇算清缴,当年暂估成本10万元,今年发生了6万元成本,在五月申报的时候是否要调增?
老师,员工离职算工资,4月实际出勤26天,3月实际出勤6天,5月实际出勤6天半,工资谈的每月都是4500固定的,那她离职了,工资怎么算,才是正确的呢?规定他是每个月休息4天的?
工会支付职工医疗互助金,怎么做会计分录
甲公司商品放在学校销售,货款进学校账户(poS机收款),然后业务部门提供了一个营业统计明细表,没有品名,只有金额7万,叫会计开发票,这怎么开?
你好,我们在阿里巴巴国际平台交易。对方给我们转的美元。换算成人民币按什么时候的汇率换算。
老师,我看前几年公司账务没有发票的直接做了成本费用,汇算清缴时之后也没有调增,但是去年来的这个会计在做账时没票的凭证上摘要都写了无票俩字,调增得近80万,前两年会计不调增人家起码摘要没写,这一堆摘要写着无票,我新接手这咋处理呀?
老师,你好,请问制造业出售固定资产的收入,是放主营业务收入,还是其他业务收入-出售固定资产?