您好!本月增值税为165137.61-58252.42=106885.19

我这个项目是9%的项目,进项税可以抵扣,这个月劳务分包给总包预交开票300万元,增值税为87378.64元,附加税为15463.11元,总给总包预交102841.75元。总包又给业主预交开具发票为4943650.03元, 差额预交增值税为35339.09元,附加税为61508.05元,麻烦老师 帮作一下这笔业务的税收核算会计分录?
老师 我的进项税额:2683.87元, 我这边增值税是需要按销项含税金额的1%缴纳增值税达到税负,那么根据我的进项税额开13个点的销项发票,可以达到1个点 可以开出多少销项发票含税
老师 我的进项税额:2683.87元, 我这边增值税是需要按销项含税金额的1%缴纳增值税达到税负,那么根据我的进项税额开13个点的销项发票,可以达到1个点 可以开出多少销项发票含税
老师 我的进项税额:2683.87元, 我这边增值税是需要按销项含税金额的1%缴纳增值税达到税负,那么根据我的进项税额开13个点的销项发票,可以达到1个点 可以开出多少销项发票含税
老师,我建筑总公司,下面的一个项目部,销项税额是165137.61开的是9个点,开出去发票总金额为2000000,进项发票总金额为2000000,金额为194万1747.58,税额为58252.42,收到的是3个点。我这个月增值税交多少?
供应链贴现怎么会计分录
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我们是经济合作社,也就是村集体,是为了自己送货方便购买了一辆重型自卸货车金额为72000元,已经收到卖家开具的二手车发票,但是这辆车不能放到经济合作社名下只能挂靠别的公司,然后我们又从电子税务局开具了一张销售这辆车的销售发票30000元,这个应该怎么处理这笔业务
老师,我想问会计实操在哪上课,我想赶快上手
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我们是经济合作社,也就是村集体,是为了自己送货方便购买了一辆重型自卸货车金额为72000元,已经收到卖家开具的二手车发票,但是这辆车不能放到经济合作社名下只能挂靠别的公司,然后我们又从电子税务局开具了一张销售这辆车的销售发票30000元,这个应该怎么处理这笔业务
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