同学,你好, 借:管理费用 贷:银行存款 退回 借:银行存款 贷:管理费用
老师,请问一下:对公账户多打给供应商80元钱,然后对方又退给了老板私卡,票也已经到了,请问怎么处理,货和票都到了是2万,我们打给他们20080,然后对方又把89元钱退到老板私卡,请问老板要怎么把钱还回来,打卡还是现金?还回来又怎么做分录
邹老师,请问一下:对公账户多打给供应商80元钱,然后对方又退给了老板私卡,票也已经到了,请问怎么处理,货和票都到了是2万,我们打给他们20080,然后对方又把89元钱退到老板私卡,请问老板要怎么把钱还回来,打卡还是现金?还回来又怎么做分录
你好 请问我们家这个月社保由于办事人员加错了 把其他公司的两个人加到了我们公司 对方公司给我们转钱直接从我们账上扣 分录应该怎么做
我们单位同事拿来报销的单据,出纳直接把钱转给了销货方的对公账户。 其实这个钱同事已经先行垫付了。销货方又把钱退回了我公司的账户。然后我公司出纳又把钱转给了报销的个人。 这个时候怎么做这两次分录? 1.销货方把钱退到我们账户的钱(上个月付的钱已做账) 2.报销转给个人的时候怎么做账?
请问电信公司自动从公户扣了我们的网络费,其实是不应该扣的,然后下个月又把钱退回给了我们,要怎么做分录
老师,请教个问题,公司最开始甲乙两个股东,现在是变成乙一个股东,股权全部转让给乙,那么甲前期投入了40万的,现在协商后退回他20万,那么这个账怎么做,钱又应该怎么转
5月份抵扣认证了融资租赁设备利息发票,现在9月份,如果要进行进项税额转出,是更正5月份增值税报表在附列资料二中 其他应作进项税额转出的情形中填写转出金额还是怎么处理呢
本单位是学校下属的一家中医门诊部,现在就是我们单位自己制剂室制了一些香囊,这个香囊如果售卖的话,和作为福利发给员工的话,这两个方面涉及税务有些什么样的问题
老师,一般纳税人销售使用过的固定资产(设备)开13个点的增值税发票,需要申报印花税吗?收到商标使用费用开的是6个点的服务类发票需要申报印花税吗?
外账会计做账,工资表不真实,收入不真实,会不会面临坐牢的风险
您好老师!如何能查询到以前年度的企业汇算清缴表?
老师好,之前入库是做 借库存商品2850.30 贷应付账款-A公司2850.30 付款是少支付了零头,做的会计分录是 借应付账款-A公司2850.30 贷:财务费用-现金折让0.30 银行存款2850这样做对吗?
老师请教下,购货方已经发票抵扣勾选了,我们怎么操作红冲
老师,开出口票的汇率是以月初第一个工作日Fob的汇率,还是以收款结汇的汇率
老师,美元怎么做账?
退回的贷方管理费到时候用负数表示对吧
不用做负数,管理费用在贷方就是表示负数
我的意思是退回的时候管理费的本来在贷方,是不是应该要写在借方然后用负数表示
写在借方用负数表示也是可以的,一样的