你好; 月末结转哦 ; 借 应交税费-未交增值税贷应交税费- 预交增值税; 借 销项税 贷 进项税 ; ; 应交税费-应交增值税 -转出未交增值税 借 应交税费-应交增值税 -转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税 缴纳 :借 应交税费-未交增值税 贷银行存款

借:应交税费—应交增值税—进项 贷: 应交税费—应交增值税—待留抵 借: 应交税费—应交增值税—待留抵 贷: 应交税费—应交增值税—进项转出 是进项不能抵扣的分录吗
老师好,我司一般纳税企业,收到税务局退的增值税留底退税,以下账务处理对吗 转出留抵税 借:应交税费--应交增值税--进项税额转出 贷:应交税费--应交增值税--进项税额 借:应交税费--应交增值税--增增税留抵掊 贷:应交税费--应交增值税--进项税额转出 收到退税 借:银行存款 贷:应交税费--应交增值税--增值税留抵税
房地产企业,预交增值税的,现在认证了一些进项接着留抵抵税了,是借应交税费预交增值税,贷应交增值税进项,就行吗?
这个月留了些进项没有抵,挂在待认证进项税额里,下月抵的时候做应交税费应交增值税进项税 贷:应交税费应交增值税待认证进项税额,需要附什么附件吗
房地产企业预交增值税,认证了进项票直接抵预交增值税了,会计分录记借应交税费预交增值税代应交税费进项吗
你好,我公司给建筑公司开劳务发票,这个名称怎么开?
老师我想问一下,就是一般餐饮的收银系统,比较贵。这种怎么计提啊,折旧是算多少年,一万多块,
对公给房东转款。必须他要代开发票吗 不开行吗
老师,查到前任会计工资,公积金,社保,个税都没有计提,直接做支付分录,应付职工薪酬期末余额负数了,然后又结账了,要怎么调整阿,不调会影响下个月做账吗
老师,怎么查前任会计的账有没有做错,有没有一套公式模板
1、销售模具,2、模具加工,还有3、收到采购金属制品的发票,还有4、快递运费,还有5、其他货运费。问下季度报印花税哪些需要报,多少税率。
公司进的货,有时候几个月,一年才卖完,结转成本想按比例结转,这个比例应该怎么算呢
老师请问一下,我们是地方国企,规定不能连续亏损两年,连续亏损两年就被注销,今年是亏损了,去年也亏损,财务经理说,把今年有些费用调到长期待摊费用科目,明年慢慢摊,把账的利润调为正数,这样可以吗
销售货物,一般按照销售收入的80%结转成本吗?结转成本的比例应该怎么算
老师,公司可以给职工发放的福利有哪些
预售阶段没有销项,是预交增值税
你好 ; 预交增值税; 你也得结转的哇; 你 后面不是做了进项税吗 ?
交税时借预交增值税贷银行,不是在开正式开9%发票后结转预交增值税到应交税费未交增值税吗?
你好 ; 你没有销项税 就不做即可; 我是给你一起考虑把你销项税和进项税 和预交增值税一起结转; 把你之后 正式开票的 业务都一起考虑了 ; 明白了吗
进项,我是在应交税费待认证进项里了,认证后转到应交税费进项税。
你好; 那你认证后做进项税去; 到时 把你进项税和预交增值税一起结转到未交增值税 挂着即可