你好; 月末结转哦 ; 借 应交税费-未交增值税贷应交税费- 预交增值税; 借 销项税 贷 进项税 ; ; 应交税费-应交增值税 -转出未交增值税 借 应交税费-应交增值税 -转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税 缴纳 :借 应交税费-未交增值税 贷银行存款

借:应交税费—应交增值税—进项 贷: 应交税费—应交增值税—待留抵 借: 应交税费—应交增值税—待留抵 贷: 应交税费—应交增值税—进项转出 是进项不能抵扣的分录吗
老师好,我司一般纳税企业,收到税务局退的增值税留底退税,以下账务处理对吗 转出留抵税 借:应交税费--应交增值税--进项税额转出 贷:应交税费--应交增值税--进项税额 借:应交税费--应交增值税--增增税留抵掊 贷:应交税费--应交增值税--进项税额转出 收到退税 借:银行存款 贷:应交税费--应交增值税--增值税留抵税
房地产企业,预交增值税的,现在认证了一些进项接着留抵抵税了,是借应交税费预交增值税,贷应交增值税进项,就行吗?
这个月留了些进项没有抵,挂在待认证进项税额里,下月抵的时候做应交税费应交增值税进项税 贷:应交税费应交增值税待认证进项税额,需要附什么附件吗
房地产企业预交增值税,认证了进项票直接抵预交增值税了,会计分录记借应交税费预交增值税代应交税费进项吗
老师,您好,一般纳税人在拼多多平台上销售外购的水果,平台提现的金额确认收入,申报纳税的时候是不是要缴纳9%的增值税呢?没有开具发票
老师,现在小规模专票,需要缴税吗?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
老师,房子租给别人专门用于农产品销售的,要交房产税吗?
老师,请问一下: 1、2024年收到的劳务发票,2025年补交的代扣代缴的个税30万挂在营业外支出,是否可以? 2、应收账款客户注销了,应收的钱收不回来了,转到营业支出挂在坏账了,是否可以 3、1和2 都转到营业外支出后,利润总额就减少了
资产卡片跟固定资产账上金额不一致怎么办,十多年前的数是手工的,也没系统
老师,你像已经离职,但是还在公司代交保险的,按理说是不合规的,这种怎么处理。挂其他应收-个人,对方把钱打到公户的时候再冲掉吗
专利年费滞纳金45元怎么入账
老师,为什么C不选,个人隐私为什么不选
老师好,房产税咋算的,原值是30万,俺租的话一年是1.5万房租,有两种缴税的是不,给算下一年需要交多少
预售阶段没有销项,是预交增值税
你好 ; 预交增值税; 你也得结转的哇; 你 后面不是做了进项税吗 ?
交税时借预交增值税贷银行,不是在开正式开9%发票后结转预交增值税到应交税费未交增值税吗?
你好 ; 你没有销项税 就不做即可; 我是给你一起考虑把你销项税和进项税 和预交增值税一起结转; 把你之后 正式开票的 业务都一起考虑了 ; 明白了吗
进项,我是在应交税费待认证进项里了,认证后转到应交税费进项税。
你好; 那你认证后做进项税去; 到时 把你进项税和预交增值税一起结转到未交增值税 挂着即可