同学你好 直接填写在免税栏

老师好,请问差额征收和旅游业,本月增值税免税后,申报还是和以前一样吗
老师,请问旅游业差额扣除填写增值税申报表主表收入是填写扣除后金额吗
老师好,我们是旅游业小规模纳税人。差额报增值税,本季度收入90万,取得成本票50万,可以暂估抵增值税享受30万以下减免吗
旅游业增值税按差额征税吗?扣除项目有哪些?增值税税率多少?一般纳税人和小规模税率一样吗?一季度享受30万免增值税吗?是全额30万内免还是差额30万免
专用发票可以差额征税吗? 旅游业 开具增值税专用发票3800。扣除额是3500,请问申报增值税是按3800,还是扣除后的300计算增值税及附加税。
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
按实际开票金额填 ,还是差额后的金额填呢
同学你好 差额纳税的 填写附表三
还按3%征收率填?
这个差额纳税的是百分之五的