没看见的报表和资料谁也不知道是怎么来的?就像我问你,我口袋里怎么多出100元了?
老师,我想问下,我在异地预交税款,缴纳了增值税和附加税,因为是县城建税率是5%,我在报增值税的时候扣除预交我还得缴纳一部分增值税,我这个表城建税显示是7%,我按哪个税率交
老师请问信息服务费收入,申报增值税的时候是属于什么类目,因为我打印增值税缴款凭证的时候显示我申报的是其他现代服务类目,但是我的另外一个公司,也是同样的业务,增值税显示的类目是:咨询服务类
老师,有个问题请教一下,关于增值税的问题,我们老板看利润,他不懂什么含税不含税。他只看收了多少钱,付出多少钱,但是咱记账都是记的不含税,这部分报表怎么能达成一致,我觉得就是牵扯交的那部分增值税,不能在利润表中显示,但是老板觉得我这部分钱就是付出去了,为什么不显示
老师,我交增值税,销项税一部分13税率,一部分6税率,为什么我交款他会显示增值税咨询服务22.03,这个金额怎么来的啊
老师,我交增值税,销项税一部分13税率,一部分6税率,为什么我交款他会显示增值税咨询服务22.03,这个金额怎么来的啊
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
老师,企业从境外所得已在境外交所得税为什么能抵境内的应纳税额呢,境外的都交给国外了,又不是交境内的哦
老师消费税什么时候用组成计税价格
老师持票人委托开户银行收款时,应作委托收款背书,在支票背面背书人签章栏签章为什么是在背书人签章栏签章,持票人不是被背书人吗
某企业2X20年5月份发生下列经济业务: 1.企业购入甲材料6000千克,单价48元,乙材料 4000千克,单价98元,增值税税率为13%,材料未到,款项未付。 2.企业通过银行支付上述购入的甲、乙材料的外地运杂费20000元,按材料重量比例分配。 3.上述甲、乙材料验收入库,结转其实际采购成本。 4.仓库发出材料,用途如下:生产A产品领用甲材料 1000千克,乙材料500千克;生产B产品领用甲材料 600千克,乙材料200千克;车间一般耗用领用甲材料 100千克。材料均为本期购入,按实际成本核算。 5.企业销售A产品,增值税专用发票注明的价款 4500000元,增值税税率为13%,款项收到存入银行。 6.企业通过银行发放职工工资685000元。 7.企业分配本期职工工资,其中A产品生产工人工资 340000元,B产品生产工人工资260000元,车间管理人员工资80000元,行政管理人员工资50000元。8.企业按各自工资额的12%计提住房公积金,按18%计提社会保险。 9.企业通过银行支付A产品的广告费100000元。 10.企业计提应由本期负担的银行临时借款的利息 个 5800元。 11.企业计提本期固定资产折旧,其中车间设备折旧额23000元,行政管理部门折1旧6000元。 12.企业通过银行支付本期管理部门的办公用品费 4200元。 13.将本期发生的制造费用按生产工人工资比例分配计入A、B产品的生产成本。 14.本期投产的A产品全部完工,验收入库,结转其实际生产成本。 15.结转本期已销A产品成本3000000元。 16.将本期实现的各项收入转入“本年利润”账户。 17.将本期发生的各项费用支出转入“本年利润”账户。 18.假设企业没有纳税调整项目,按25%的税率计算所得税。 19.将所得税费用转入“本年利润”账户。 20.将本期实现的净利润转入“利润分配”账户。要求:编制上述业务的会计分录。
老师,银行按规定加收的罚息为什么不是行政罚款,而签发空头支票就是呢
我刚发照片了,不知道为什么老是进不去
这个是交税页面,她还分了增值税咨询服务,可是这个金额是怎么来的呢
说明你开的有6%的服务发票
我知道我开的有,可这个金额怎么来的啊,我怎么算都算不来,我把抵扣的进项6税率的减掉,也不是这个金额啊
那就不清楚了,跟你的开票数据不符可以联系税局处理
正常这个数据怎么来的
都是根据开票数据来的,不会凭空来数据
我知道根据开票数据,我也是根据开票数据进来的,那他不是有进项有销项,那这个到缴纳页面,这个分开的金额是怎么算的
你看交的总金额对不嘛?跟开票金额对不上,莫名其妙来的金额谁也不知道是咋回事额,只有系统得问设计人员知道是咋回事了
交的总金额对,就是他分开的这个金额,分成了增值税咨询费,增值税商业,这个分开的金额我就搞不清楚怎么计算的
只要总交税金额正确就行了哈,
那我销项6税率的,是应该在附表一,填在开具增值税专用发票6税率这一栏吧
是的,填在对应的税率栏
那我就没填错,也是齐了怪了
自己申报没错,交的税没错,系统爱咋咋的