你好,可以的,可以这么做的。
老师,我们4月开课张专票,交税了,然后6月去冲红重新开的,但是是税务局代开的,税务局把票收回去了而且后面开的就不交税了,那也这4月交的就做已缴纳,后面计提就好了吗?
我想问一下,如果我这样不行,我的票九月份已经开主要是已经全额给他开完了,你说呢,我把这个票拿回来作废,冲红十月份冲红预缴税款以后重新开,这样可以吗。作废是肯定不能作废,应该那个因为九月份儿开的也没有九月份儿月底收没有作废,你现在只能是冲红,然后重新开,这样可以吗。
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
老师帮我看一下 ,五月开的85000的票,在6月全部红冲了 ,但是五月的增值税已经缴纳了 ,那我六月红冲五月的 已经交过的税 该怎么退回来?,报税是这样报的吗
老师,那我1月已经计提了也,而且4月国家印花税退税一半了,那我把计提的全部冲红?然后再冲红,缴纳的一半这样可以吗?
老师好,初级会计考过后,建议考注会还是中级呢?目前并没有从事这方面工作的话可以报考中级吗
老师公司的研发费用 月底用结转吗 怎么结转呢
我们公司个人股权变更,注册资本300万,原股东股权60%,实收资本没有交够,交了120万,现在需要将自己的5%转让给另外一个人,是应该原股东把注册资本180万交够才转让昵,还是不用交够就可以转让,实缴和认缴有什么区别,对公司需要多交税吗
老师,最新季报企报表中第二行实际支付职工薪酬工资是25年1-9月份的,但是1月实际支付是上年12月应发工资,我在做24年年度企报的时候账载金额和实际发生额一样,没把12月没有抠出来,那现在9月季报需要把1月实际支付14年12月的扣除来么
老师,我在自主申报企业时,保存不了,是什么原因
老师,我的客户给我提供了一些明细的附件单,日期是2025年5月6月7月的都有,但是7月之前的成本已经按开的发票入账了,并且提供明细和报销的人员7月之前在公司没有发放工资也没有申报个税,我是刚接手做2025年8月9月的账,客户是在抖音做直播的,抖音从8月开始不再开服务的增值税发票,只开了预付卡充值不征税发票,现在我入成本没有发票,客户就提供了他们在抖音的消费明细,我是不是只能把8月和9月消费的明细作为依据入营业外支出,后期汇算清缴的时候在调赠,对吗
老师,请问广告租赁发票能抵扣文化事业费吗?
老师,经营租赁可以开服务费咨询费吗
现在村里统一补录以前的固定资产,应该怎么做分录,资产负债表表才能平。
老师请问一下,个税的问题,有一个员工在八月都离职了,在九月份申报的时候还有他的个税呢,都没有工资了