同学你好 对的 按照冲减后的

老师9月开的票10月缴税时已经缴纳过增值税了,但是发票又退回来冲红重开了,这个月的增值税怎么处理
老师,之前月份开的发票,在经过了一个月之后红冲了,增值税已经缴纳了对吧,那这张红冲的发票,销项我该怎么入账呢
老师请问小规模报增值税,红冲部分没从开票金额里面减去,红冲4月份报税已经交了第一季度增值税的,我该怎么操作啊?没看到填红冲部分已交增值税的地方
老师帮我看一下 ,五月开的85000的票,在6月全部红冲了 ,但是五月的增值税已经缴纳了 ,那我六月红冲五月的 已经交过的税 该怎么退回来?,报税是这样报的吗
老师,那我1月已经计提了也,而且4月国家印花税退税一半了,那我把计提的全部冲红?然后再冲红,缴纳的一半这样可以吗?
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
内账就是这个月收到多少就是收入 付出多少就是支出 收入减去支出就是利润这个思路对吗
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
但是报表里不显示退税这一项
冲减后还是蓝字正数就不退
为什么呢
因为正数还是要交税的
是不是之前交的没有带出来?
同学你好 红字和蓝字已经冲抵了 剩下的蓝字是需要交的