同学你好 这个有就填写

房开企业开具预售款发票 在企业所得税预缴申报表填纳税调增额 如果预转销 开正式发票了 报企业所得税预缴申报表时营业收入中填写的包含预转销开的发票数吗
房开企业1-6月售房收入己经确认收入开大票,季度企业所得税申报税中的15行,特定业务预缴征所得税还需要填吗?
房开老师 我们房地产企业1.企业所得税季报里面有一个特定业务应纳税所得额只是预收账款不含增值税金额乘上预征率还是加上预交的土增税呢?2.还是年度报表里面填报预交土增税那一栏呢?
房地产企业上一年预交的企业所得税,在今年开票以后,确认收入,结转成本之后,今年的企业所得税申报表上需要填写上一年度预交的企业所得税吗
房开企业 例如本季度预收款6000万 确认收入3000万 结转成本2200万 在填写企业所得税预缴税款表 第四行➕特定业务应纳税所得额 为什么是6000✘0.15_3000✘0.15
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录