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今年就开一张票2150元,小规模,企业所得税怎么报呀,没有其他数据

2022-07-14 17:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-14 17:47

 你好;    符合小微企业的话;   企业所得税  = 利润总额*2.5%或者5%缴纳的    ; 看你成本费用多少哈   

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快账用户3494 追问 2022-07-14 17:48

是小微企业,小微企业不是免税吗

是小微企业,小微企业不是免税吗
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快账用户3494 追问 2022-07-14 17:49

没成本费

没成本费
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齐红老师 解答 2022-07-14 17:54

增值税部分  3%业务是按免税税率开票的;   所得税不免的  

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快账用户3494 追问 2022-07-14 17:56

这是普票,没有进项

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快账用户3494 追问 2022-07-14 17:58

您直接说一下咋报税报数

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齐红老师 解答 2022-07-14 18:04

 你好;    在营业收入栏次去   报  你开票的不含税金额; 利润总额出来数据; 你成本没有发生 就写0    

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 你好;    符合小微企业的话;   企业所得税  = 利润总额*2.5%或者5%缴纳的    ; 看你成本费用多少哈   
2022-07-14
 你好;    你只有一个普票; 那你成本费用没有发生的话;    你这个开票出去收款了吗   
2022-07-15
你好!所得税,你在营业收入那一行,申报表第一行填写2150就好了
2022-07-15
去年:更正申报,在对应属期增值税申报表 “出口免税销售额” 栏补填未开票出口收入。 今年:补开发票当期,正常填报发票销售额,注意与去年补报数据不重复计税,留存相关凭证备查。
2025-09-05
你好 你已经申报成功了 -在电子税务局-我要查询 - 申报查询或者历史申报查询里面 - 就可以查看你申报的申报表的
2021-01-07
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