你好; 不对哈; 应该这个费用是 陈列费 ; 货架费这些吧 ?

老师,这是我们把货放超市卖,超市收各种费用然后开的专票,那我们做什么科目?
老师这是我们把货放超市卖,超市收的各种费用然后开的发票,但是他开水饺了?那我做货物入库发票了?
老师,我们公司食堂买菜(平时做账是挂在管理费用 福利费上边),然后对方超市给我们开了个普票,货物名称是 文化办公用设备,办公用品, 这个是不是得退回让超市给我们重新开??
老师:我们采购了一些超市卖的零食,然后进货是酒水,我们开发票给另外一家公司,能开零食吗?
老师,我们是个体户开超市的,然后我们跟一些公司或者个人联营的那个会计分录怎么做?就是我现在做4月份的账呢?联营业就是他们把他们的货放我们超市,我们帮他们代卖,扣点,比如他们9我们1,老师能听懂吗?现在这个会计分录我咋做呢?他们卖的货也在我们的进销存软件里,然后我们还有自己的货,就是合在一起卖,进销存软件又可以拉出来,这些联营的4月份卖货的收入?我现在确认收入,肯定不能把联营的收入也算我们的把?现在咋处理呢?联营商给我们开商品发票?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
老师,我想请问中级合并报表大部分都是成本法
医疗服务直接免征增值税的税务政策麻烦发一下
老师您好,股票回购后,会增加股票价值,每股市价不一定增加还是降低,现金股利发放后每股市价会降低,这么记对吗
老师你好,这笔分录预收那里错了,预收定金是另外一个客户的,要调,但是现金给里面的熊已经用了,账怎么调呢? 借 库存现金50000 贷 预收账款~定金50000 借 其他应收款~熊老师50000 贷 库存现金50000
老师,请问一下客户汇20万给我们开13%发票,我们转20万给供应商开3%,主要是客户想开13个点发票,老板说难道我欠供应商的钱,我不能转20万吗?这道理是否也说得通呢?(只找董孝彬老师,其他老师勿接)
危化车辆购买为170万,折旧年限是多少
是的,但是他开了水饺了,我们把货放超市冰箱卖的,他们收卡费,各种服务费的然后开票
你好;让对方重新开票哈; 不能开水饺大类的; 不对的
唉,老师,很难的但是我也没有注意看,改不了了,人家不会改了,都是我们求着人家卖货的,不卖就拉走,那我只能做货物入库了?
你好 ; 我看下明细写啥; 你也是销售饺子的吗
老师,就这样没有了那我该怎么做好呢?
你好; 你就计入费用去 ;按实际做; 汇算调整
我们就是卖饺子,各种面点的,其他供应商又给我们供货的
你好 ; 不做购进哈; 做费用去 ; 汇算调整
怎么调整啊?
纳税调整表 扣除类项目 -其他里面去调增处理的