你好 这个拿对方的复印件入账的
出差人员的住宿费已经认证了,但是发票联和抵扣联都遗失了,怎么处理?
老师,对方开给我们的专票,抵扣联在,发票联丢了,应该怎么处理?我们公司已经抵扣认证了
老师我方开出的专票,金额开错对方没有认证,已跨月,现在需要红冲,但是对方交不会抵扣联和发票联,也就对方抵扣联和发票联已经丢掉了,要怎么做
老师,对方给我司开具专票,但只有发票联,抵扣联丢了,怎么处理呢
老师我们已经认证过的发票但是丢失了没有抵扣联也没有记账联,咋整呢?已经认证通过了
第2问,题目的意思是甲想要乙把电脑转移给丙,本来由甲承担债务,改由丙来承担债务,属于债务转移,答案表述的是债权转移,是答案错了吗?
第五和第七题能看下吗,后面答案对不上,是其他题的
老师,实务写分录时后面数字怎么来的,需要像答案一样写算式吗?
老师 为租房子发生的差旅费计不计入使用权资产?
请问物业公司收取物业费用预收账款科目,下挂的核算项目是每栋楼,如B1、 B2,这样行吗?
您好老师,单位投资一个项目,投资32万,后发现对方未把资金作为股权而是计入了借款,我们要追回资金,对方无资金给我们,把设备抵押给我们,以物抵帐,相当于我们花钱购买设备,而不是双方投资的形式,我们当时投资做账是借:长期股权投资32万贷:银行存款32万。请问这种情况如何做账?对方还有一种情况,就是抵押19万的设备,剩余13万是门市装修的费用,单独开一张装饰装修费的发票,如果是这样如何入账?对方把门市抵押给我们,我们后续以出租的形式租给对方继续使用,这种情况收到租金如何做账?
是借固定资产19万,长期待摊费用13万贷其他应收款32万吗
您好老师,单位投资一个项目,投资32万,后发现对方未把资金作为股权而是计入了借款,我们要追回资金,对方无资金给我们,把设备抵押给我们,以物抵帐,相当于我们花钱购买设备,而不是双方投资的形式,我们当时投资做账是借:长期股权投资32万贷:银行存款32万。请问这种情况如何做账?对方还有一种情况,就是抵押19万的设备,剩余13万是门市装修的费用,单独开一张装饰装修费的发票,如果是这样如何入账?对方把门市抵押给我们,我们后续以出租的形式租给对方继续使用,这种情况收到租金如何做账?
交易性金融资产的账面价值为100万元(其中成本110万元,公允价值变动贷方余额10万元),公允价值为105万元。为什么债务重组入账价值为110万元
老师,我们是供应链企业,给大学食堂配送蔬菜和肉。7月份大学生放暑假了,我们项目上也跟着放暑假了。我们正常上班周末是单双休。8月25号开始上班,刚好8月最后一个周末是单休。请问我在做8月工资表的时候,每个人应该按照出勤几天来算工资?8月有31天,比如5000的工资,那8月份应发放5000/31*7来算吗?虽然周天是休息,那周天需要按照出勤来算工资吗?正常周末应该是带薪的吧?
拿对方的记账联复印件来做账吗?
是的,拿对方的记账联复印件来做账