您好 复印记账联盖对方发票专用章就可以抵扣

老师,对方给我司开具专票,但只有发票联,抵扣联丢了,怎么处理呢
老师好,专票发票联和抵扣联丢了,需要红冲怎么处理呢?
老师,请问购买空调,开具专用发票,但是发票抵扣联和认证联丢了,但是我公司已经认证了,怎么处理呢?
老师,我们是购货方,项目经理把专票抵扣联和发票联丢失了怎么处理呢
我们开具的专票有问题,对方只退回了发票联,抵扣联给丢了,但是可以确定对方没有抵扣,现在要把错误的发票开具红字信息表后开负数发票冲红,然后重新开具,丢失的抵扣联有什么办法补救吗?
老师,有个问题我一直还是没搞懂,就是比如去年有个损益科目做错了,要调整2025年的报表,调整分录就今年做。为什么还要调整2025年的报表?今年做了分录不就今年自动跟着更正了吗?为什么还要调2025年的报表?难道这个2025年报表是手改纸质档的报表
老师好,小规模公司给别的公司开发票,收到款以后,怎么把款转出来能尽量减少风险呢
老师,我们公司大部分业务对方都不要发票,我们自己做未开票收入,这样会有税务风险吗?
你好,A公司是持股平台,小李花了30万买股份,小张现在花37万买小李30万的股份,钱小张直接转给小李,A公司账务怎么处理?
老师,手上有家公司注册了几年,今年年初才新办开业,要不要做工商年报呀?法人收到短信说2025年工商年报未公示,我们公司全部都是0申报,没有任何业务,也没有缴纳社保,公司就法人一个人
老师:去年的礼品发票6000元 今年才收到 ,做账做管理费用合适还是以前年度损益调整
老师好,公司缺成本票,现在个体户开给公司发票,怎么做可以尽量减少风险呢
老师好,借:库存商品 贷:研发支出-费用化 借:银行存款 贷:主营收入,销项税 借:主营业务成本 贷:库存商品 结转的的话 这个主营业务成本是那个金额
老师,你好:2026年1月份从上任会计手中接到现公司账务,昨天发现上任会计12月的长期待摊费用当月入账当月计提长期待摊费了,而我在1月的时候没有检查出错误,现在该怎么处理账务呢?
采用赊销结算,账期最长不超过六个月,自卖方货下验收合格之日起计算。账期届满后3个工作日内,买方向卖方反向开具全额废弃油脂收购发票并支付收购款,双方协商一致的,可提前结算并开票付款。 老师我们这个赊销方式结算,纳税义务发生时间是合同约定收款当日吗?这个约定日期是具体某年某月某日吗?按照我们这种三个工作日这样有宽限期的,可不可以呢?我们在当月付款当月开票 看看这个符合税务赊销方式结算纳税义务发生时间的规定吗
就视同发票丢失类的处理方式哈
视同发票丢失类的处理方式 是的
好的,谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问