借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估

老师好 公司9月开了一张技术服务费专用发票,9月收到这笔收入,没有发生成本 ,怎么做账,没有成本也不用结转成本什么的吧,有朋友说暂估成本,本身没有成本,暂估成本怎么冲平,不暂估可不可以?会计分录应该怎么做?包括月底结转怎么做分录
老师,请问技术服务项目暂估成本的分录怎么写?谢谢了
老师收入暂估成本,技术服务费用,怎么做分录
技术服务的暂估成本分录怎么做
请问老师,暂估成本应该怎么暂估?是借:成本-技术服务 贷:应付(暂估),最后结转成本,还是应该直接 借:主营业务成本 贷:应付(暂估)