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老师,事情原尾就是,一份合同50000,五月份支付了25000,还有部分六月份支付 发票也是6月才收到,请问 ​这样做可以吗?5月份 借 预付25000 贷 银行25000 6月份,借 预付 25000 贷 银行25000 借 库存商品 50000贷 预付50000 ​结转成本:

2022-07-14 22:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-14 22:44

您好 这样账务处理正确的

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快账用户8589 追问 2022-07-14 22:46

好的,谢谢您!

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齐红老师 解答 2022-07-14 22:46

不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

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快账用户8589 追问 2022-07-14 22:49

老师,我这样做,这个银行存款一直有负数!

老师,我这样做,这个银行存款一直有负数!
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齐红老师 解答 2022-07-14 22:50

您银行存款记账正确的吗? 正常不应该是负数的 也不可能是负数

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快账用户8589 追问 2022-07-14 23:08

我也不晓得为何这样,我去科目余额表里面是正确的,不知道为何这里是负数,也就是我上个月5月的那个预付了16500,但是按照这个分录应该也没问题呀?

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齐红老师 解答 2022-07-15 05:37

有没有收到银行存款还没有做入账分录的业务?

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您好 这样账务处理正确的
2022-07-14
15000的在9月份做了 借:应付账款 15000 贷:银行存款 15000(因为11月份才收到发票,所以11月份才做 借: 库存商品15000,贷:应付账款 15000)==》请问,这样做可以吗? 这样做可以
2021-12-22
你好 ; 你们货物是好久收到的 ?   
2021-12-22
同学你好 对的 这个可以的
2021-12-23
可以的,可以这么做。
2025-01-09
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