你好,你都按照步骤做了,出来报表就没问题

老师,我凭证过了账,又冲销了,然后又重新做,重新审核过账,也每次都结转了损益,这样操作了几次,这样会影响利润表的净利润吗?我现在两个报表勾稽关系对不上?今天就要申报了,有点着急
我们2023年12月份取得一张专票,已做成本价税分离入账。然后2024年3月份对方说金额开多了 ,就把这张发票红冲了,又重新开了一张。今年三月份我们的账务处理为 收到红冲发票 借以前年度损益,贷 应付账款。收到重开的票 借 以前年度损益 进项 贷应付账款。这样做出来后以前年度损益的余额为-26万。现在我们报国税的财务报表,他们的净利润计算是利润总额-所得税费用。然后我们的净利润公式是利润总额-所得税费用-以前年度损益。就导致最后的净利润不对我的问题一:我们做的账务处理对不对?问题二:软件公司说的这个算法不是直接影响了我们的企业所得税了吗?本来按照减以前年度损益的我们的净利润是-99万,如果不减以前年度损益我们的净利润又是-125万多。所有是到底要不要减以前年度损益
小公司 因为自己刚毕业 干了半年出纳了 打错过几次钱公司内部往来款,对外没打错过,错就是错不狡辩。。会计容忍不了我了,每次做销售表和主营业务收入每次都对不上,一个月要做一次,只有一个月对上了,我学习能力慢,很多东西还理解不了, 会计跟老板说要开除我,他没有权利这样吧。。老板还想挽留我,主要取决于我自己,我可以赖着厚着脸皮不走,但是每天要被会计说,骂骂咧咧,每天压力很大,头发掉一大把,不甘心就这样被她辞了,老板都没发话,但是工作还是做不好,基础账务没问题,一些结转损益,核对应收应付,每次都对不好,我真的好痛苦,被别人欺负,又抗争不了
财务软件的账务23年末、24年末、25年一月的导出资产负债表(两边都不平)和利润表勾稽关系都错,但是上述前会计的审计报表都平了勾稽关系也对,但是18年都没有纸质账目,24年5月至今都换了四个会计了,前任会计被迫离职,过来交接从24年1月都没有付工资,差了100多万。我估计数,每年都是对不上,前任会计冲动报警了,哎,私募基金公司,前任会计之后又来了一个新会计呆了两天就走了,,老师这个公司我不敢去了,嗯给点意见
老师,我们25.3月直接支付的24年12月份的工资 当时分录为: 借 管理费用-工资 3万 贷 银行存款 3万 然后现在26年5月了。我刚更正申报了了24年汇算清缴表A105050,,已经更正成功了, 然后我又去2025年反结账,找到25年3月发放24.12月工资的凭证,并修改此凭证,, 仅吧 25.3月支付24.12月时的 借方 管理费用,,改为以前年度损益调整科目,别的没动,,然后过账,额外结转了一张更正后的损益凭证,当然原来结转过得损益凭证我没动也没删!最后结账! 1、我更正完后,那我已经在电子税务局申报过的25年年度财务报表是不是需要重新填报? 2、25年财务报表,资产负债表表和利润表,我需要怎么在原表基础上改? 25年汇算时,这3万就当不存在,都不算入账载,实发,税收金额中。 以上操作是否正确,
老师我这个勾选成功了吧
老师,老板报购入一辆三轮车,可的抵进项吗?会计分录怎么做?
分公司有几个人的工资在总公司发的,这个报个税的话在哪里发的工资就在哪里报吧
老师,租用的办公室装修费,能不能一次入办公费用
老师好 财务报表 今年和下一年有啥数据衔接关系呢
老师我报增值税有40000多做了未开票收入。填报表后应交增值税比利润表少10 .75我应该怎么调整。
老师,装卸工在上下货时把零件损坏了一个培了160 直接从上下车费里抵减,这个怎么做账
老师,请问二月份开具的发票,其中有一个品目开错了,现在这个品目要重新开票,电子税务局中我应该怎么开负数发票呢?是否可以和其他新增品目开在一起呢? 。谢谢!
2026年4月购买雇主责任险,收到保险公司发票,借:管理费用-保险费5547.17 应交税费-应交增值税-进项税额332.83 贷:应付账款-太平财产保险有限公司 5880,支付保险费,借:应付账款-太平财产保险有限公司 5880 贷:银行存款5880,6月辞退了一个员工,6月收到太平财产保险有限公司退款294元,应该是要红冲之前的5880的发票再重开,但是6月还没有收到红冲的发票和重开的发票,6月先收到这294元怎么入账
2026年4月购买雇主责任险,收到保险公司发票,借:管理费用-保险费5547.17 应交税费-应交增值税-进项税额332.83 贷:应付账款-太平财产保险有限公司 5880,支付保险费,借:应付账款-太平财产保险有限公司 5880 贷:银行存款5880,6月辞退了一个员工,6月收到太平财产保险有限公司退款294元,应该是要红冲之前的5880的发票再重开,但是6月还没有收到红冲的发票和重开的发票,6月先收到这294元怎么入账
可是我核对了分录没有做错,方向也是没问题,资产负债表资产余额也对的上,就是跟利润表的勾稽关系对不上
你有以前年度损益调整科目吗
没有的老师
我也手动结转了损益,然后主营业务收入,跟营业外收入手动结转的损益跟软件结转的对的上,就是费用成本这块有点对不上
你的冲红是不是利润相反方向了,软件不识别
我看了软件也会把冲销的损益结转,然后与正确的损益相加或者相等,得出来的数就是软件结转出来最后的数
老师,金蝶软件研发费用没有结转到?我对了差额刚好是研发费用金额
你好,没有结转到什么