你好,虚抵是指什么,对方虚开发票
8月专票,开错税率,8月当期还抵扣了进项,然后把8月增值税款缴纳了。10月红冲8月专票,并把8月抵扣的进项转出,8月缴纳的增值和附加,税局不给退税,要求留抵,怎么做会计分录,把留抵数体现在账面上?
最近有个政策 增值税留抵退税。退回来的留抵进项税 做账 时 要不要涉及到 【进项转出】这个科目 ? 例如 退回留抵进项6000元,分录怎么写 ?
增值税留抵退税说是先退候查账,如果有进项抵扣和税务存在争议的最后需要转出的这个不算虚抵把
老师,我这是3月首单的出口申报的免抵退税额这么多,然后当时进项小于销项无留抵的,退税款为0 ,那这个免抵退税额591.53元,在报4月的增值税的时候需要交城建税及教育费附加吗?增值税可以抵扣内销吗?
那我这这种如果他们有争议觉得是福利形不能抵我们抵了这个转出就没事了吧
是的,你这种情况做转出就可以了