你好; 计入 管理费用去; 你们没有其他业务成本科目的; 你 应该是用的民非制度的
老师你好,请问民办非企业单位计提单位缴纳部分的社保计入哪个科目?是管理费用还是其他业务成本呀?
老师,计提企业缴纳社保部分的工资,分录:借:生产成本-工资 贷:应付职工薪酬-社保(单位部分)这样对吗:还是应该走管理费用科目?
你好老师,我们单位社保是单位全额缴纳,就是说,应该扣的个人部分,也是单位缴纳,这样社保的会计分录是:计提借:管理费;贷:应付职工薪酬-社保, 缴纳借:应付职工薪酬-社保(单位部分) 其他应付款(个人负担部分) 贷:银行 我的问题来了,就是其他应付在借方这是不是个人部分在账上挂着呢?还有员工的实发工资是5000个人不算,按六千的基数缴纳社保,个人扣款部分应该是666元,这样会缴纳个税吗?
你好老师,咨询下。我们是用工单位,单位里有部分是本单位员工,还有一部分是劳务派遣员工。其中他们的工资都在本单位账户支出,就是劳务派遣员工的社保和公积金由劳务派遣公司缴纳。那么这样每个月的工资计提和社保计提怎么做分录呀?
老师,请问,当月工资下月发放,当月社保当月缴纳,怎么做分录?是不是 计提并缴纳当月社保, 借:管理费用-社保费单位部分 贷:应付职工薪酬-社保费 借:应付职工薪酬-社保费单位部分 其他应收款-社保个人部分 贷:银行存款。 计提工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬应发数
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
报税实操课不懂的问谁,之前拍的课没时间学,现在自己看回放
刚才我写错了的,是业务活动成本
你好; 这个是员工缴纳的; 计入管理费用即可
我指的是单位缴纳的部分
你好; 是的。 计入管理费用去 ;
借方计入管理费用,贷方计入什么科目呢
你好; 借管理费用贷应付职工薪酬-社保; 借 应付职工薪酬-社保; 贷银行存款
民办非企业单位没有应付职工薪酬这个科目,只有应付工资
?麻烦老师尽快回复一下,我在等
你好; 借管理费用贷应付工资-社保; 借 应付工资-社保; 贷银行存款 ;按照这个来写; 二级科目 设置下
我已经设置科目应付职工薪酬了
你好; 你设置了嘛 ; 那你就按照你设置的做即可 ; 因为主要考虑你 明细科目和一级科目的 处理来做分录
好的,谢谢,审计费用计入哪个科目呀
审计费计入管理费用-审计费核算的