你好; 计入 管理费用去; 你们没有其他业务成本科目的; 你 应该是用的民非制度的

老师你好,请问民办非企业单位计提单位缴纳部分的社保计入哪个科目?是管理费用还是其他业务成本呀?
老师,计提企业缴纳社保部分的工资,分录:借:生产成本-工资 贷:应付职工薪酬-社保(单位部分)这样对吗:还是应该走管理费用科目?
你好老师,我们单位社保是单位全额缴纳,就是说,应该扣的个人部分,也是单位缴纳,这样社保的会计分录是:计提借:管理费;贷:应付职工薪酬-社保, 缴纳借:应付职工薪酬-社保(单位部分) 其他应付款(个人负担部分) 贷:银行 我的问题来了,就是其他应付在借方这是不是个人部分在账上挂着呢?还有员工的实发工资是5000个人不算,按六千的基数缴纳社保,个人扣款部分应该是666元,这样会缴纳个税吗?
你好老师,咨询下。我们是用工单位,单位里有部分是本单位员工,还有一部分是劳务派遣员工。其中他们的工资都在本单位账户支出,就是劳务派遣员工的社保和公积金由劳务派遣公司缴纳。那么这样每个月的工资计提和社保计提怎么做分录呀?
老师,请问,当月工资下月发放,当月社保当月缴纳,怎么做分录?是不是 计提并缴纳当月社保, 借:管理费用-社保费单位部分 贷:应付职工薪酬-社保费 借:应付职工薪酬-社保费单位部分 其他应收款-社保个人部分 贷:银行存款。 计提工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬应发数
核定征收是怎么算出来的怎么开展的
土地出让金由那个部门管理
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
刚才我写错了的,是业务活动成本
你好; 这个是员工缴纳的; 计入管理费用即可
我指的是单位缴纳的部分
你好; 是的。 计入管理费用去 ;
借方计入管理费用,贷方计入什么科目呢
你好; 借管理费用贷应付职工薪酬-社保; 借 应付职工薪酬-社保; 贷银行存款
民办非企业单位没有应付职工薪酬这个科目,只有应付工资
?麻烦老师尽快回复一下,我在等
你好; 借管理费用贷应付工资-社保; 借 应付工资-社保; 贷银行存款 ;按照这个来写; 二级科目 设置下
我已经设置科目应付职工薪酬了
你好; 你设置了嘛 ; 那你就按照你设置的做即可 ; 因为主要考虑你 明细科目和一级科目的 处理来做分录
好的,谢谢,审计费用计入哪个科目呀
审计费计入管理费用-审计费核算的