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老师 外账, 资产负债表中应交税费是负数(不就是代表我们有留抵税吗,实际增值税报表是没有的,且不存在预缴,如何调整呢,我现在每个月都正常缴纳增值税(按照税负),而且报表中负数比较大,以前会计经手时候就一直留存下来。不会调?

2022-07-15 13:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-15 13:26

你好,这个可能是前期做账错误导致的,调整一下 借营业外支出 贷应交税费

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快账用户1987 追问 2022-07-15 13:35

显示应交税费-89万,全部营业外支出嘛?可应交税费包含的科目蛮多的,有点乱·~

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齐红老师 解答 2022-07-15 13:36

借营业外支出89 贷应交税费89

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快账用户1987 追问 2022-07-15 13:38

老师可以说下 为什么要用营业外支出调吗?

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齐红老师 解答 2022-07-15 13:39

这个一般找不到原因的调整是计入营业外收支的, 如果能找到原因,直接按照业务活动调整的

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快账用户1987 追问 2022-07-15 13:41

能否这月先计入 那么应交税费就是0 等后期慢慢找在冲回

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齐红老师 解答 2022-07-15 13:41

你好,可以的,没问题的

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你好,这个可能是前期做账错误导致的,调整一下 借营业外支出 贷应交税费
2022-07-15
你好,把你所要填写的报表发截图过来看一下
2023-05-21
您好 劳务费对方开具了发票 不需要通过应付职工薪酬科目 用应付帐款科目就可以了 能汇算清缴不调整,到2023年再结转成本时调整
2023-05-21
你好,把你所要填写的报表发截图过来看一下
2023-05-20
你好同学,正常你这种情况你的财务报表不需要动,你只是在汇算清缴的时候调整你的税收金额就可以的。
2022-04-29
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