你好,五月份借银行存款贷预收账款,六月份借预收账款贷主营业务收入应交税费。
我司发票已经开给客户,客户已经付款给我司。但是我司的货物还没有发给客户。这个怎么做分录?
五月份给客户销售的货物,并且货物已经给我们回款,六月份我们给客户开的发票,这个费用我应该怎么做?
请问,六月份我公司销售出去的货物,并且客户已经当月回款,七月份我公司开给客户发票。应该怎么记费用?我公司是小规模纳税,不用交税。
请问老师,六月份我们公司销售给客户货物10000元,当月回款,七月份我公司给客户开的免税发票,请问六月份和七月份都怎么记账?谢谢老师
老师好,五月份客户在我公司买的货物,货物当月提走,六月份才给我公司打款,我公司六月份给客户开的发票,我们是小规模纳税人0税率。请问老师我五六月份应该怎么做账?如何记凭证?谢谢老师
老师,给员工办退休养老系统里怎么操作啊 医疗系统还需要操作吗
老师,我们公司是起重设备销售,维修的,起重机维修时就只开了劳务-起重机维修,会有什么风险呢
请问下老师,员工签了放弃交社保的协议。 不给员工交社保。这样合法吗
中级准考证现在可以打印了吗
重庆个体户核定征收按月3万元,现在要开96万发票 会涉及哪些税 需要缴纳多少税
老师好,预付出去的款项,对方因为种种原因没有交货,可以退现金回来吗?谢谢
老师,现在呃,我们支付运费可以由司机去那个政务大厅代开增值税普通发票吗?他个人都需要交什么税呀?
老师,我是小规模商贸公司,每次开发票时填分类代码太费劲了,有没有快一点的办法
老师收到了费用发票,代账都挂在了法人名下,现在法人名下其他应付款是借方余额是什么情况啊
老师,合并报表的题,会让考虑递延所得税吗?按照往年的情况