你好,当时你分录怎么做的?
请问,公司账上进项税余额有-40万,5月份留底退税退了退了35万,应该怎么做账
老师,4月份申请了留底退税并且4月份收到了钱50000元,5月份报4月的税时,已经做了进项税额转出。现在6月份要报5月份的税,但是主表上13行上期留底税额依然有50000,这样对吗?
我们公司上个月有留底税为了不退税,税务局喊进项税额转出,那6月份的账怎么做
我5月份进项税额1.4万,销项税额0.23万现在留底还有1.1万,税务局为了避免退税让我做个假的销项,我怎么做假的销项
22年6月份让更正21年12月份的申报表,要做进项税额转出,12月不做进项税额转出的时候不仅不用上税,而且还有留抵税额,做了进项税额转出之后就需要缴税了,那会计分录应该怎么做?
我们是劳务公司旗下的材料公司,想归集钢材出租的费用,怎么写分录
比如我是9月底出口的,但是我的退税联是10月出来的 ,我想问一下出口退税联出口日期上是显示9月底的那天还是10月的呢?
老师,施工工程,设计师购买的软件使用费,计入什么科目?
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朴老师好,请问企业投标提供的会计报表包括哪几种啊?谢谢
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老师!房地产土地出让契税怎么算
员工已离职,但仍给报了个税,员工申诉了,这个去税务局处理,应该怎么办,需要注意什么呢
我没有做进项税额转出
进项税额是4月份退的税做账了
借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出
5月份我申报税费的时候5月有进项1.4万税务局为了避免退税操作一个销项1.4这样就扣完了那我5月份账咋做
然后6月份我没有开票就不转出来吗
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项。
抵扣了,不需要交税,也不需要操作其他的。
相当于5月份做了一个假的销项,5月只有进项没有销项,申报表里有销项,做账怎么做
对的是的,我上面不是给你写了分录了,做一个收入的。
那6月份呢
6月份我没有开票做的那个假的分录就不管他嘛
关键是我5月份开了个2万多的票
你好,六月份你开了发票,墨没有开发票的话,继续做着这个就行,开了发票之后,你红冲之前的,然后再做发票的。
这样一来我5月份还要交2368的税
销项等于进项不就可以。
你金额的时候,你填写的和你的镜像正好抵扣了不就。