你好 收到退税款,借银行,贷进项转出
老师,我一直没搞明白,留抵退税这个问题,比如说我有12万的留抵税额申请退税,国家到了5月退还给公司了,哪5月我公司开出15万的销项税额,5月只有2万的进项税额,是不是交增值税15-2万=13万呀
请问,公司账上进项税余额有-40万,5月份留底退税退了退了35万,应该怎么做账
申请了留底退税,我怎么做账,我账上目前是应交税费进项税额借方余额,未交增值税也有余额
公司进项留抵退税退了四十多万,银行收到钱该怎么做这笔账
我们公司上个月有留底税为了不退税,税务局喊进项税额转出,那6月份的账怎么做
我想问,固定资产小于500万可以一次性入费用抵扣吗? 是不是税法上可以? 所以是这个意思吗: 会计需要一个月一个月做账?分5年做完? 但是 申报企业所得税的时候,直接把固定资产整个入费用就行?
老师,请问一下,餐厅给员工发放春节过节费是进入销售费用还是管理费用?谢谢
老师新去一个小微企业一般纳税人,其他应收款挂了1000多万,其他应付款挂了700多万,这样要注意什么?有什么分险
你好,老板的朋友买汽车给公司开发票,可以吗
老师其他应收款挂了1000多往来,这样存在分险吗
这个题为什么要减掉0.5,不是整体变为6年吗?问的是24年一年该提的折旧吗?
公司有直播的人,但不是正式工,应该什么方式给她酬劳
老师,我现在要工商年报,怎么操作
老师这个科目余额表这样是什么意思
开票的品名,多打了个*,怎么办?可以用么,电子专用票
做完这个分录之后进项税余额没有变化,还是-40万,是对的吗
进项留抵退税就影响。留底的税额。
不太明白,能说的详细一点吗
进项留抵有40,退回来35,进项留抵剩下5了。
但是做了分录借银行存款35万,贷进项税额转出35万,进项税额的余额还是40万,这是不是说明分录做错了,或者是少做了
你期末不得把进项的余额转到转出未交增值税,然后没有余额吗?
之前没有转过
那就把这个科目结转屏做一个分录就行了。
借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 是吗
借转出未交增值税。贷进项税额。 这是你每个月结转进项科目的分录。
。每个月进项税额,这个科目没有余额的。
那如果之前一直没做,现在怎么办呢?
给你写结转的分录了,抄上还可以了