你好,借营业外收入 贷其他应付款
公司去年做了一笔分录 借银行存款100000 贷营业外收入100000 然后已经结转了因为审计审过了,所以去年账就不动了,只能今年改 然后这笔分录本来应该是 借银行存款 贷专项应付款 那么我今年应该通过以前年度损益调整 怎么修改分录应该怎么做
2019年有一笔分录原本应该是计入预付账款的但是记错了,记到其他应收款了,现在2020年12月想调整过来应该怎么写分录?2019-2020这笔预付账款有退回部分,因为记在其他应付款了所以我需要把退回的分录也逐笔纠正过来吗?
去年一笔分录子公司,本来应该记录贷方其他应付款,结果记了营业外收入,今年得合并要改过来,在合并中抵消分录怎么写
母子公司合并报表怎么调整分录,母公司以前年度打了20万做了长期股权投资,子公司实收资本20万,今年往来只有一笔往来款,其他应收应付
老师你好,印花税税源采集,应税凭证名称写啥
存货管理审计测试点有哪些
固定资产折旧年限填多了,怎么操作
老师机械租赁费,进销双方都要申报印花税吗?
老师 开进来的服务费专票可以抵扣进项税额吧 就是中标啦 中标平台收的费用
怎么改报表,一直零报,这次提示错误
公司被税务机关核查到24年收到的个税手续费没有申报增值税,自己核实了确实没有申报增值税,需要调整增值税申报表和所得税申报表,税务调整了,24年的账已经结账了,调整分录做到哪一年?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评,如果以前的应付工资有余额,实际都发了,没有欠工资的,如何做账
老师好,请问企业的研发费用加计扣除在7月份享受了,那10月份预缴申报时还能享受吗?
老师好,我单位是一般纳税人,主营业务是铝合金门窗,如果开砂浆发票的税率是多少
我这是第二年改上年得,冲营业外收入,合适吗
这个建议直接冲销,因为以前年度损益调整科目涉及重大差错的,谨慎使用的
合并报表中可以这样直接来吗
合并报表中可以这样直接来
老师,不知道是不是我记错了,看书上说第二年调上年的损益要用年初未分配利润
那是第一年已经抵消的,第二年复制第一年的时候,损益更改为期初未分配利润