是的,通常是在机构所在地按工资申报个税
我们是建筑公司,就是我们挂靠一个项目,那对方说异地预缴我们自己去交不报销就不收外地税负,如果我们要报销就要交异地税负,这个有什么区别吗
老师好,我们老板接了个工程,但是挂靠到一个施工单位在,我们是挂靠方,然后我们建安行业异地税金预交(预交了增值税以及附加税以及印花税),我们垫支了这个税款,请问站在挂靠方的角度,会计科目怎么写
老师我想问下:开工程票预缴不是要把税交到项目所在点,如果这个项目地点是2个,跨区施工的,那要怎么去缴税?
请问一下,一个工程项目挂靠在其他公司,他们成交了当地的分公司,我们来做劳务,那么预缴税款什么意思
请问老师 建筑业 开9%的发票 给甲方 在劳务所在地交2% 剩余的税是7%交给机构所在地吗 公司和项目不在一个地方 比如1000万元 机构所在地还需要交多少 什么时候交
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
主要是现在工资这块,我们以劳务公司给总施工方开劳务或是专业分包的发票
在机构所在地按工资申报个税即可
你的意思是说,我们这个就可以不在机构地申报个税了,因为工资这块是劳务公司来申报个税了,这么理解正确不,那么被挂靠公司就不用扣我的个税
是的,劳务公司来申报个税