去税务大厅申报就是了啊

老师你好,我想请教一下,我公司在申报季度所得税时第一,二季度想少交点所得税,后期在多交,在账务上我应该怎么处理呢?
老师你好,我想问一哈,一季度的企业所得税忘记申报了,现在报二季度申报不了我应该怎么处理呐
你好,7月报二季度时忘考虑所得税了,但是申报时交了2399元预交所得税款,现在怎么处理?
你好,7月申报二季度所得税时,预提了工资费用,怎么冲回来?
你好,23年第四季度交了企业所得税,但是当时未计提现在怎么账务处理啊
我们现在有家公司,没有业务,就发我一个人的工资,老板每月打款到对公户里,给我发工资,就5600元,老板打进来的时候可以备注投资款吗
当月已经认证的进项税额,要转出怎么做分录的老师
代扣代缴的税率是多少
给对方的发票抬头开错了一个字,这张发票会出现在对方的全量发票系统里么
老师,公司主营业务收入是营业执照上面的经营范围对吗?如果上面没有的,是不是就是其他业务收入。
1-7月免税收入因未及时与境外客户取得合同,8月进行了免税备案,把免税收入8月及以后的申报进了增值税,1-7月的免税收入未申报增值税,进行企业所得税汇算清缴,提示营业收入与申报的增值税有数据差异,这个的话忽略提示继续申报可以吗
老师:计提社保的费,单位要计提,个人的要不要计提
我们已经按照出厂价35来开了,但是下游要求我们按照净重开票,类似34.93这样,这可怎么办
老师,我工资计提和发放怎么写分录
老师好,想问一下,25.12要交增值税。可如果把末勾选发票也做账,应交税费应交增值税--末认证税金,结转后,报表应交税金为负数了,这个要怎么处理。
你好,已经申报,是在申报利润表时没有考虑所得税费用2399,但报预交所得税表时交了2399,这种情况现在怎么办?
没事的,这个只是预交
你好,7月从银行划款交的预交所得税费用账务怎么处理?
直接计入 借:所得税用 贷:应交所得税 借:应交所得税 贷:银行存款