您好,预收账款季度就是收款;结算就是把预收款转收入就是季度算(一季度收二季度确认,滚动);一般不能。

老师您好,我想问问业务合同上填写的付款方式条款是预收季度结和季度结有什么区别,公司想填写预收季度结,但是不知道能否直接填写预收季度结呢?谢谢
老师我是小规模纳税人劳务派遣公司,差额开票,能不能教我一下申报表怎么填写,我这个季度派遣的有开票的,也有一家没开票的,但是都做了收入和成本,我的科目余额表上,主营业务收入是509449.27 主营成本是496687.37 增值税667.13 .首先我想问下,作为小规模纳税人差额5%开票,我这个季度算差额了嘛?用不用交增值税呢?
老师,您好,我想问下,我们公司是分公司,我们分公司现在满足5000万,300万,300人,就基本条件来看,是符合小微企业的,但是我想问的是分公司就算满足条件也不能是小微企业吗?我看之前的财务会计在申报季度和年度企业所得税时,小微企业那里都是选择 否 的,我现在汇算清缴表格填写保存后,跳出提示 说我们是小微企业,我刚入职,之前没有接触过分公司,所以不太确定。谢谢老师
你好老师,我是上海地区的,以前是核定征收缴税,2023年变成了查账征收,我第一个季度报税开票金额30万以内(实开五六万),这个是免税的。 第二个季度报经营所得税时(预缴纳所得税)发现问题了从核定征收变成了查账征收,扣的税款比原来高出好几倍,我现在不知道该怎么报税交税了。以前都是填个收入总额就行了,成本是0元。现在报税减免完还是原来的好几倍价格,我以后该怎么报税,成本费用是指的别人给我开的发票还是什么,收据或者不是发票之类的能作为成本费用吗。还有就是我在网上看查帐征收要开始做账了,我要怎么做帐? 问题有点多,麻烦老师了!感谢!
老师好,请问我们是地产公司,公司名下有自持的商场,委托给商业公司管理收租金或其他业务,现在要支付给商业管理公司预估的10-12月管理费100万,按照每月收取租金的点来确认管理成本的,钱要付,现在为了减轻三季度所得税压力,我正常给商业开票预估100万,我想问等到10~12月份实际的管理费出来后,这个差我应该怎么处理?还有预估和付款以及调整后面差额的分录麻烦写一下,谢谢!
老师您好,预收和不预收在合同上注明,请问有什么区别么?
您好,预收一般未发货没确认收入;不预收在收款确认收入。