你,之前写的预付,现在到货了 借:库存商品,贷:预付账款

老师,我之前支付的预付货款现在重新退回公司,我应该怎么入账?我之前做的是借:预付账款,贷银行存款
老师我们订的货100快递费是10元,一共支付了110,之前我写的预付,现在到货了,应该怎么做账呢
你好 老师 我想问下我们公司之前欠供货商两笔应付款 总共1716888.12元 然后给我们减免了1373510.52元 现在结清了 我该怎么写分录冲销以前的应付账款呢
老师好,想问一下我们之前收到货后做了应付账款暂估入账,但是现在对方未开发票,也不要货款了,我应该怎么把账调平啊
老师,请教个问题,我们公司在我网上购买了一项服务:顺丰快递打8.5折的优惠,付了13元,顺丰公司给我们开具了一张预付卡销售的发票。后期在寄快递的时候,可以享受8.5折优惠,但是这个预付的13元,我要怎么做账呢,做成预付账款?
找湖南长沙地区的老师咨询 谢谢 目前本地税务登记一定要在30天内完成吗
老师你好,去年应收写了深圳海达73748.今年发现是东莞海达,分录怎么写
请问,退2024年的所得税应该怎么做分录?
老师你好,去年应收圣光承兑10963.41做到了五洲10963.41去了,应收五洲的承兑4100做到圣光了,应收越宏54296.8电子承兑做到五洲54296.8,今年怎样做分录?
老师,对方红冲的发票如何做分录
老师,请问一下我们零售摩托车。5月开发票出去结转成本了,后面发现金额开错了。6月冲红重新开出去了。那我库存没有这辆车了。崽6月的账我需要入库再重新出库费嘛?还是之前出库过就行了,这个月车一出一冲红车也平了。
老师,您好!请问一下汇算清缴结束了,对于收到去年的发票有没有什么使用的要求?
董老师接,资产负债表上除了为了未分配利润,别的科目是不是不能出现负数,我应付账款是负数,因为给对方付钱了,对方发票还没开过来。我是不是要把应付账款的金额调到预付账款
固定资产清理的会计分录怎么写?现在资产负债表固定资产清理是负数,怎么让他变成0
老师,要是房东是个人要给我们开发票缴纳税款,税点是多少??
快递费也放里面一起吗
你好,是的,是这样的
这样库存商品的金额就不准确了
你好,购进货物发生的快递费支出,计入购进货物的成本,没有什么问题啊
我们是跟着库存商品明细单来的,库存商品明细单上货的明细是100,后面一列写的快递费10,然后到货我们跟着明细单走,库里就只有100的东西呢
你好,你如果不想把快递费计入成本,可以这样做分录 借:库存商品100,管理费用10,贷:预付账款110