你好 不是的,不考虑其他因素,是利润总额乘以25%
收入乘以企业所得税税负等于利润总额乘以所得的税税率,企业所得税税负2%除以企业所得税税率25%等于8%的利润是什么意思,收入都不见了啊可以直接不管吗?
老师你好!企业所得税A类表(2000)中,利润总额减去应弥补的亏损,等于实际利润,再乘以25%等于应纳税所得额,减去减免所得额,请问老师这个减免所得额是怎么算出来的??
老师,请问一下企业所得税是按照利润表的净利润乘0.25嘛??
老师,企业所得税是等于利润表中的净利润乘以25%
老师,我在报企业所得税的时候,是按会计给我的利润表中的净利润乘以税率,得出企业所得税,对吗?
我们是4S店,客户抽奖,车子指导售价是12万,但是最终以5万出去,开票就按照五万来开的话,可以?税务要求我们写情况说明
老师,我们是一般纳税人,公司购买房子作为办公室,可以喊放开开专票来抵扣吗?
老师请问企业证券交易怎么申报增值税。有亏损有盈利是冲抵后有盈利才交吗。
您好,老师。请问公司印花税是季度申报的。公司7月,8月无销售额,9月份不含税销售额是1200元。1200x万分之三税率÷2=0.18元,请问老师,到时做9月份的账用不用计提0.18元印花税呢?到10月份申报第3季度印花税时,低于1元,又不扣款
银行回单上,欠费补缴,付款方是我,收款方没有显示是谁,怎么做分录,欠的不是税费吧,是欠银行的还是税费,入其他应付款吧
请问老师,假设股东1分红70,股东2分红30,但是股东1未达到分红条件,不分红,请问会计分录应该怎么写?
你好。公司是5月份成立的,6月份的工资是通过劳务派遣平台发薪的,公司对公转给劳务派遣公司,这次支出怎么做分录
老师,24.6勾选认证了一张进项发票,但是24.6一直到25.9中间一直没有营业收入,这个进项就一直在期末已认证相符但未申报抵扣栏,这个有什么影响吗?
老师我今天报8月份的个税,系统提示说【综合所得个人所得税预扣预缴申报表】为累计申报,系统检测到您税款所属期为【6】月的申报数据发生了变动,请同步更正【6】月后的申报 数据。,导至我8月份的个税没法提交,6月份的数据我没改过,是不是我6月份有两上员工是有在别的地方拿工资的,在我们这边也是按工资薪金给人家申报的,两边加起来肯定是超了的,扣除都是选了5000,是不是这样就过不了,那人都走了,要是改了的话,要扣税只能是公司承担了
预付卡销售,可以开成米 面 油吗?
老师,企业所得税是按季度交
是的,也是要用利润总额的
老师,跟据这张利润表,企业所得税是多少
你的利润总额是199.93 然后199.93*25%
老师,跟据6月份的报表推算岀企业所得税=199.93*25%=49.98。 为什么到了9月份的报表上企业所得税6月份显示是19.99呢,不是49.98呢
这个是你们预提的
老师,没明白,能讲清楚点
就是你们预提的,比如你们以前年度亏损了,那么这个月预提是0的
老师,你的意思9月份利润表所得税费用是19.9包含了6月,7月,8月,9月的企业所得税。可能其中7月,8月,这两个月亏损的。还用6月企业所得税49.98减去7月,8月亏损,所以9月利润表的所得税才推算等于19.9是
你这个是累计下来的,你这样理解是可以的
老师,你说以前年度亏损是指前一年,还是指6月份前几个月的。
这个是你前面几年的
老师,公司就从6月份开始做账的。5月份才开如成立。前几年公司还没成立,那里来的亏损啊。
那么就不需要考虑以前的亏损了
老师,资产负债表和利润表是不是每个月会计需要整理数据吗
是的,每一个月都需要编制整理的
老师,除了上面拍的6月和9月份的利润表数据。其它7月,8月本公司会计都没有做记账凭证。更不用说做利润表了。7月和8月利润表中企业所得税数据咋算
这个是累计数,在后面进行多退少补的