你好 借本年利润 贷管理费用, 借利润分配未分配利润 贷本年利润

老师你好,用友软件年末结转如何结转,和月结转一样结转期间损益就行了吗,还是要做其他的
比如发生一笔费用,5000,月底如何结转损益,年底如何结转损益?分录是什么
老师,我账套比如9月结转了损益又发生了一笔业务,是不是要把损益这笔删了重新结转损益
老师好,结转制造费用,结转成本,结转损益,到底在月底做还是下月初做,有什么优缺点,如果月底28号做了,最后几天怎么办?
在建工程计入数量与金额
未分配利润投资的账务处理
老师好,请问:8月份做了商品销售,也结转了成本,实际这个商品并未入库记账,10月才办理付款记账是,冲减8月成本,又重新结转的成本,这个记账处理方式,在年审过程中,会提出怎么样的修改调整方式?谢谢
老师,请教下审计调整将所得税费用调整到了其他流动资产,这笔分录需要在账面做调整吗,是不是不需要体现在账面里呢
老师,我快账软件不好使了,登录不上去了
开发公司付的挖机转运,土方款这个没有发票,怎么开票啊,是个人的
企业支付给劳务公司劳务费,劳务工的个人所得税应该由企业报还是劳务公司报个税
我司属于纯外贸企业,现出口一批货物,跟外商客户成交方式是FOB; 采购时,跟供应商签订的采购合同是含运的,即供应商负责将该货物送至指定起运港,运费也有供应商承担, 这样国内段陆运发票我司无法取得,供应商无法单独给我们开具陆运发票,只能跟货物发票混合起来开总价,这样影响退税吗?
老师我们给有个公司多开了几千块的发票,一直挂账这个要怎么处理啊!这个钱收不到的是多开的
之前的会计在24年的汇算清缴做了退税,现在S那边打电话来了,意思说24年有未确认收入没报 就是要补税了,我这个怎么补
月底需要做转入未分配利润的分录吗?
月底不需要做,年底做的