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你好,老师,请问这笔的分录应该怎么做呢?

你好,老师,请问这笔的分录应该怎么做呢?
2022-07-17 18:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-17 19:03

您好,购入用途是什么

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快账用户1960 追问 2022-07-17 19:25

公司的车加油

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齐红老师 解答 2022-07-17 21:27

您好,若管理车辆用,可以借管理费用贷银行存款等

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您好,购入用途是什么
2022-07-17
同学,你好,你这个应该是缴纳社保的分录。 你看一下下面这套分录,主要看计提社保和缴纳社保的分录。先学习下,不懂再问。 计提工资: 借:管理费用—工资, 贷:应付职工薪酬—工资, 发放工资: 借:应付职工薪酬—工资, 贷:银行存款, 其他应付款—个人社保, 应交税费—个人所得税, 缴个税时: 借:应交税费—个人所得税, 贷:银行存款, 社保计提: 借:管理费用—社保单位, 贷:应付职工薪酬—社保单位。 缴社保时: 借:应付职工薪酬—社保单位, 其他应付款—个人社保, 贷:银行存款,
2021-03-25
你从事的什么行业,这个是租车吗,租了多长时间了,这个用途是什么
2021-06-15
你好 借:应付职工薪酬 ,     贷:银行存款
2021-07-23
转入营业外收入里面处理
2020-05-22
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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