正确的应该是哪一个的?

老师,这一笔税额在6月认证了,但是申报的时候做了进项税额转出,我应该做账怎么做分录呢
老师你好,我6月份的时候做这笔分录的时候做错了,我现在应该怎么做?
你好..比如我7月认证了一张6月份的发票..我认证完对方红冲了..等于我进项就转出了一张..8月份认证7月份发票的时候他有给我重新开了一张..(7月份时候开的) 我的分录应该怎么做.. 他红冲了..我应该怎么做分录
老师,供应商赔偿一些材料给我们,当时我不知道是不用付款的,所以在4月份的时候入了应付款记录,现在这笔我应该怎样冲销,分录怎么做
老师你好!我在1月份的时候凭证凭证做错了,我现在怎么改过来?
汇算和年报,过了5月31日还能更正吗?
老师我们公司是劳务派遣员工,上个月交个税垫付了其中一家公司的2万多的个税,现在这家公司单独把这笔2万个税打来我们账上,请问可以这样直接入账吗? 借:银行存款2万 贷:其他应收——代扣个税2万 这样对吗
个人转账到乙方公司账户,转账是抬头可以显示甲方的公司抬头吗
请问老师第四季度与汇算清缴的报表不一样,现在要从那里进去更正第四季度的报表
老师,请问一下。每月出的财务报表。我是发整个合并利润报表和资产负债表给老板看对吗?还是说就做一个简报的关键点发给老板?我没有实操过全盘。
老师,问下年中接账,有明细账,总账,科目余额表(但是没有本年累计发生额),这个要根据明细账来填写期初数吗
您好老师,我公司是做无车乘运的。对方公司给我开的运输费发票,然后我公司帮他们车子加油,加油站把发票开给我们公司了,我公司名下没有车子,加油发票开给我们公司这样合规不?
把员工预支的流水一笔笔理清楚,按时间和用途做个台账, 老师有这个台账模板吗?
请问哪里可以看信用减值损失和所得税费用的详细讲解?
老师,我想问一下,我去年25年有19,000的成本暂估。7000多的广告费,然后我不要调2025年的报表是吗。那现在做到2026年分录怎么做
老师你好,是这样子的这个货款呢,对方公司退回来给我了,这金额出现在,期末余额这里
你当时支付的分录怎么做的?是借预付账款吗?
当时支付的分录做相反的就可以了。
当时呢,我做了这笔分录,但是看到现在银行的这个比的话应该是支付的我现在做错了分路那该怎么办?现在发现是6月份的做错
那我现在该怎么做?
你好,这个就是支付的,你写的也是支付 那银行存款在借方负数不就是你们支付的吗?
我写成了应收了,所以我现在12月了,发现分录做错了6月份的,那我现在该怎么做分录回来呢?6月份已经做了一笔这个分录
你好,当时应该是应付的吗?如果是的话,借应付账款,贷应收账款做这个。
我这样子做的话好像也有不对
你好,你就看你支付出去的分录怎么做,退回再做相反的分录不就可以了,你当时借应付账款贷银行存款,还是借预付账款贷银行存款?
我当时做了这笔分录,我知道做错了,因为是应付的,不是应收的,我现在错了,那我该怎么去做回来?
借应付帐款 贷应收账款