正确的应该是哪一个的?

你好,老师,我5月份有一笔分录做错了。应付账款本来是付给a公司,但我选择的时候选错了选成B公司了。现在我发现期末余额有错误。是5月份的账,我现在7月份我要该怎么更改过来呢?
老师,我之前五月份做了一笔固定资产清理,但是我的累计折旧错了,当时做的时候少了折旧了那笔数我现在该怎么改
老师,这一笔税额在6月认证了,但是申报的时候做了进项税额转出,我应该做账怎么做分录呢
老师你好,我6月份的时候做这笔分录的时候做错了,我现在应该怎么做?
老师你好!我在1月份的时候凭证凭证做错了,我现在怎么改过来?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗
老师你好,是这样子的这个货款呢,对方公司退回来给我了,这金额出现在,期末余额这里
你当时支付的分录怎么做的?是借预付账款吗?
当时支付的分录做相反的就可以了。
当时呢,我做了这笔分录,但是看到现在银行的这个比的话应该是支付的我现在做错了分路那该怎么办?现在发现是6月份的做错
那我现在该怎么做?
你好,这个就是支付的,你写的也是支付 那银行存款在借方负数不就是你们支付的吗?
我写成了应收了,所以我现在12月了,发现分录做错了6月份的,那我现在该怎么做分录回来呢?6月份已经做了一笔这个分录
你好,当时应该是应付的吗?如果是的话,借应付账款,贷应收账款做这个。
我这样子做的话好像也有不对
你好,你就看你支付出去的分录怎么做,退回再做相反的分录不就可以了,你当时借应付账款贷银行存款,还是借预付账款贷银行存款?
我当时做了这笔分录,我知道做错了,因为是应付的,不是应收的,我现在错了,那我该怎么去做回来?
借应付帐款 贷应收账款